如果发票回来是3月份,然后我入成本可以入在1月份 就是年报的时候,是的发票只要次年5月回来都可以 年底的时候预估成本,然后年初的时候冲红就可以了

老师你好我有个问题想请教一下:就是12月份转钱给了个人名义,后期是要补开发票回来的,12月份做帐的时候不可以做成本吗?
老师,我想咨询一下2个问题。如果发票回来是3月份,然后我入成本可以入在1月份嘛?这是一个问题,第二个问题就是年报的时候,是不是我的发票只要次年5月回来都可以,年底的时候预估成本,然后年初的时候冲红就可以了?
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?