如果发票回来是3月份,然后我入成本可以入在1月份 就是年报的时候,是的发票只要次年5月回来都可以 年底的时候预估成本,然后年初的时候冲红就可以了

老师你好我有个问题想请教一下:就是12月份转钱给了个人名义,后期是要补开发票回来的,12月份做帐的时候不可以做成本吗?
老师,我想咨询一下2个问题。如果发票回来是3月份,然后我入成本可以入在1月份嘛?这是一个问题,第二个问题就是年报的时候,是不是我的发票只要次年5月回来都可以,年底的时候预估成本,然后年初的时候冲红就可以了?
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
老师您好,请问企业做研发辅助帐,报税直接进费用吗?所得税前可以15%吗?
老师,我们有一笔捐赠给常州市光彩事业促进会的支出1万元,如果有发票的话,这笔怎么做汇算清缴,如果没有发票。怎么做哈
我们头说 我们12月的资产负债表跟利润表不平,我怎么检查?
建筑公司挂证的员工必须每月都银行流水吗?必须申报个税吗?
请问,是不是只要业务真实,即便公司之间存在关联也没有关系呢,比如说A公司的股东是B,A公司销售产品给B
更改以前年度的增值税报表和所得税报表,现在缴纳的滞纳金,是计入现在还是调整之前年度的
老师,兼职人员的销售提成怎么处理合规,
老师你好,在不合并申报企业所得税的情况下,请问开分公司好还是子公司好?
合并报表本期期初数是上期期末数吗
老师您好,我公司是建筑施工企业,每年有50-60个10-30万元的小项目,请问一下这些项目需要计提安全生产管理费吗?