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已认证的进项税额对方红冲后怎么做会计分录?之后对方重新开发票怎么做分录?

2025-01-09 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 15:11

你好,要看你当时拿到发票是怎么做的凭证。

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齐红老师 解答 2025-01-09 15:12

然后再做相反的凭证。

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快账用户6733 追问 2025-01-09 15:15

这个是做红冲的分录还是要进项税额转出?

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齐红老师 解答 2025-01-09 15:15

你好,你如果抵扣过就做进项转出。

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快账用户6733 追问 2025-01-09 15:23

怎么转?老师

怎么转?老师
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齐红老师 解答 2025-01-09 15:27

你好,你借银行存款,贷,应付账款,停车费,应交税费,应交增值税,进项税额转出。

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快账用户6733 追问 2025-01-09 15:36

然后对方重新开发票再做这个分录对吗?

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齐红老师 解答 2025-01-09 15:37

你好是的就是再重新做一遍就好了

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你好,要看你当时拿到发票是怎么做的凭证。
2025-01-09
借:固定资产 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-03-08
您好,这个的话,你需要做反向的,之前的抵扣分录,就可以
2024-02-04
如果是购买货物的,借预付账款, 贷库存商品, 应交税费、应交增值税,进项转出。
2022-08-15
您好,借管理费用,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2023-07-09
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