您好,这个的话,你需要做反向的,之前的抵扣分录,就可以

已经认证的发票对方现在冲红了 怎么做账务处理 原来开的专票5000现在冲红 然后再开一张3000的 我应该怎么操作
供应商需要重新开具发票,但这边客户已经抵扣认证了,客户这边开具了红字信息表了,对方可以开具红字发票吧?之后,客户这边需要怎么做账,冲红发票对方需不需要拿过来?之后重新开具发票也需要拿过来的吧?
老师。你好。上月发票开错了,但是已经认证抵扣。这个月对方红冲后重新开具正确专票。这样我们上月需要进项税转出吗?
已经认证抵扣的进项税,对方红冲后,重新开具发票,应该怎么做账务处理?
已经认证抵扣进项税的电子发票,销售方已红冲重后,重新开具了,只把重开的给我了,是不是红字发票也得给我一份
老师,你好,公司要被尽调,需要我回答下面的问题,老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人: 核心考察点:财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况: 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁?原因是什么? 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少?坏账计提政策是什么?账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户? 2. 收入预测: 公司2026年的收入预测是多少?预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间?请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少?敏感性分析中,哪个因素(价格、材料成本、良率)对利润的影响最大?
开发票大米和食用油的税率是多少
老师,公司请亲戚70的老人搞卫生,对公发工资有没风险?
开不动产数电发票时规格型号栏是灰色状态,数字无法正常输入怎么办,以前开纸质发票时都可以手动输入
我们公司属于直播工会,平台给女主播直接转钱我们公司需要替她申报个税吗
老师,你好,工厂25年拖欠工资,25年的工资都是零申报,现在2月发了25年的工资,是不是就会导致他们要扣的个税很高,这用情况能怎么解决吗
汇算清缴中工资薪金账载金额是根据管理费用-工资取数还是应付职工薪酬-工资取数
公司帮员工承担的个税,平时都是补贴到次月工资里的,但是员工离职那个月产生的个税就没办法在次月补贴了,这个个税怎么做账
老师,我们有家24年成立的有限合伙企业,没有任何业务,我想进去零申报发现没有税种核定,这种情况零申报都不用做了是吧?
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗
现在那补开发票金额大于之前的那俩笔发票
是需要先做冲销,以后补开的金额再做一遍
已经抵扣的进项税, 我需要做进项税额转出这个科目不
需要,这个是需要的
支付第一笔运输费的(已经认证抵扣进项税)分录 借:原材料 193981.65 应交税费-应交增值税(进项税额) 17458.35 贷:银行存款200000 应付账款11440 第二笔分录:借:原材料 276605.50 应交税费-待认证进项税 24894.50 贷:银行存款300000 应付账款15000 1月要尾款及红冲以前并且重新开具一张运输费发票595500元。现在应该如何做账务处理
但是我看进项税额转出这个科目 不是针对货物发生损失、用于免税项目、商品用于集体福或许个人消费才使用这个科目吗
主要是你之前抵扣过的,然后现在不能做做,相反方向就是要转出的的那个
只要是正常抵扣的,然后用缓冲了都需要
这么说进项税额转出这个科目还是得使用的
嗯对是这个意思的了
老师 当初那笔已经抵扣进项税的分录这样做:借:应交税费-应交增值税(进项税额)17458.35 贷:应交税费-待认证进项税 17458.35 ,现因为发票红冲 我这样做分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) -17458.35 贷:应交税费-待认证进项税 -17458.35 这样做会计分录对吗?
对的,我看了一下,这个处理没错
好的谢谢
早饭休息吧睡啦了
老师 我做这个会计分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) -17458.35 贷:应交税费-待认证进项税 -17458.35 以后 还需要做什么会计分录不
这应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这个转到应交税费 未交增值税,这个就可以的
但是我们公司现在有进项税额(是换开那张) 有进项税是不是就不需要做这应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这个转到应交税费 未交增值税,这个分录
恩对,那样的话就不需要做了,你是换的
老师 那年末我想把这个科目结转 ,那应该怎么做分录
进项税额转出这个吗