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已经认证抵扣的进项税,对方红冲后,重新开具发票,应该怎么做账务处理?

2024-02-04 22:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-04 22:32

您好,这个的话,你需要做反向的,之前的抵扣分录,就可以

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快账用户1893 追问 2024-02-04 22:34

现在那补开发票金额大于之前的那俩笔发票

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齐红老师 解答 2024-02-04 22:35

是需要先做冲销,以后补开的金额再做一遍

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快账用户1893 追问 2024-02-04 22:36

已经抵扣的进项税, 我需要做进项税额转出这个科目不

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齐红老师 解答 2024-02-04 22:44

需要,这个是需要的

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快账用户1893 追问 2024-02-04 22:55

支付第一笔运输费的(已经认证抵扣进项税)分录 借:原材料 193981.65 应交税费-应交增值税(进项税额) 17458.35 贷:银行存款200000 应付账款11440 第二笔分录:借:原材料 276605.50 应交税费-待认证进项税 24894.50 贷:银行存款300000 应付账款15000 1月要尾款及红冲以前并且重新开具一张运输费发票595500元。现在应该如何做账务处理

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快账用户1893 追问 2024-02-04 22:59

但是我看进项税额转出这个科目 不是针对货物发生损失、用于免税项目、商品用于集体福或许个人消费才使用这个科目吗

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齐红老师 解答 2024-02-04 23:09

主要是你之前抵扣过的,然后现在不能做做,相反方向就是要转出的的那个

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齐红老师 解答 2024-02-04 23:09

只要是正常抵扣的,然后用缓冲了都需要

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快账用户1893 追问 2024-02-04 23:28

这么说进项税额转出这个科目还是得使用的

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齐红老师 解答 2024-02-04 23:54

嗯对是这个意思的了

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快账用户1893 追问 2024-02-04 23:59

老师 当初那笔已经抵扣进项税的分录这样做:借:应交税费-应交增值税(进项税额)17458.35 贷:应交税费-待认证进项税 17458.35 ,现因为发票红冲 我这样做分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) -17458.35 贷:应交税费-待认证进项税 -17458.35 这样做会计分录对吗?

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齐红老师 解答 2024-02-05 00:03

对的,我看了一下,这个处理没错

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快账用户1893 追问 2024-02-05 00:03

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-05 00:03

早饭休息吧睡啦了

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快账用户1893 追问 2024-02-05 09:21

老师 我做这个会计分录:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) -17458.35 贷:应交税费-待认证进项税 -17458.35 以后 还需要做什么会计分录不

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齐红老师 解答 2024-02-05 16:11

这应交税费-应交增值税(进项税额转出)  这个转到应交税费 未交增值税,这个就可以的

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快账用户1893 追问 2024-02-05 16:18

但是我们公司现在有进项税额(是换开那张) 有进项税是不是就不需要做这应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这个转到应交税费 未交增值税,这个分录

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齐红老师 解答 2024-02-05 16:19

恩对,那样的话就不需要做了,你是换的

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快账用户1893 追问 2024-02-05 16:21

老师 那年末我想把这个科目结转 ,那应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-02-05 16:22

进项税额转出这个吗

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您好,这个的话,你需要做反向的,之前的抵扣分录,就可以
2024-02-04
你好!可以按原分录红字冲回就可以税金做进项税转出代替原进项税。
2020-10-12
是的,负数发票也得拿来做进项转出
2024-04-29
你好,要做进项税额转出,开出红字信息单传给供应商
2021-07-27
借应付账款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
2024-09-04
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