在申报期内更正不会产生滞纳金

你好我想问一下弥补以前年度亏损的业务,我们是卖服装行业的一般纳税人企业,去年亏损¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申报季度所得税的时候交了所得税几十元钱可是在这次申报年度所得税的时候有一张表需要填报以前年度弥补亏损表,我想,问的是那么今年产生的盈利额5200完全可以弥补吗这样的话第四季度交的所得税就要退回来是这样吗?如果退回的话对我们有利吗会不会有什么麻烦!谢谢
请问老师,建筑行业预缴税款时缴纳的0.2%的企业所得税。 1、在公司申报时需要填在什么地方? 2、可以递减当期及以后各期应缴所得税吗?如果申报时没有利润,这个数字往报表上面填吗? 3、汇算清缴的时候,如果公司实际没有产生0.2%企业所得税相应的利润,是不是要退税? 4、公司做账时,需要按照预缴的0.2%企业所得税倒推成本吗?
现在企业所得税是预缴制的,如果第四季度盈利,但是公司没有那么多资金想在年度汇算清缴时候再缴纳可以吗?就是第四季度申报时候申报亏损着先或者盈利一半先
第四季度企业所得税预缴申报表可以按照预估的先填一个吗?过几天在去更正吗?后面如果盈利更多会不会补税的时候产生滞纳金
老师我财务报表2024年全年我都改过了,企业所得税报表刚按照上一个老师说的更正了2024年第四季度的,那前面两个季度因为去年的摊销折旧表今年年初都改过了,前面的要改吗?前面的也改不了,那我就改第四季度的和年报的数据,再做汇算清缴可以吗,因为前面我做汇算清缴时候提示营业成本跟第四季度的不样,所以我就先改第四季度的,去年二季度、三季度企税的数据不改会有影响吗
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
跨区域装修发票税务怎么申报
请问按照深圳市的休产假政策,关于广东奖励假80天,是地方性强制性的还是公司可给可不给的,如果公司不给奖励假是否可以通过社保局去进行投诉?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
四季度的所得税预缴的那个利润必须和汇算的那个一样么
不是的,季度只是按利润总额-弥补的亏损为基数预交