你好,建议你们当暂收款。这样你们不需要交税

老师你好!我们几个人合伙承包了一个项目的施工,是挂靠在某建筑公司,现在是这样运作的,前期施工没收到工程款之前是我们自己打款到挂靠公司支付款项,现在从甲方收到工程款了,然后挂靠公司的建筑公司扣除税金管理费用后余款让我打领条领出汇入我们合伙人其中一个人的私人账户上,这个与挂靠公司签订了内部承包合同。请问这样操作可以吗?如果不可以又是为什么?另外还存在什么隐患及风险呢?
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
老师你好,我们是景区,就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司,当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了,这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱,已经从公司账户打还给对方了,接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账,这个要分别怎么入账呀?我之前做错的账怎么调呢?
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,单位购买会员卡,这笔收入已经打我们公司账户,我们发票也开了,但是这个会员卡的钱,我们是等到顾客消费后才能算收入的,现在我们只能是计入预售账款中,但是我们发票又开出去了,账务处理可以把这部分做预售吗?现在要是做收入,到时候顾客来消费了,账又要怎么处理合适呢?
您好,曲老师, 我是昨天请教你的那个学生,印象对你很深刻,你答疑我很满意,老师,昨天请教过你我企业有一部分档口对外承包给(个人)经验餐饮,场地、服务员是我单位的,例如承包给自然人,他个人自己销售餐饮食材,然后通过我们单位收款的直接到公户,营业额百分核算比或者每个月固定管理费服务费,然后你和我说做账处理收到款借银行存款贷其他应付款-某某贷主营业收入-管理服务;然后我企业要从收到他们的营业额扣除属于我们的管理服务费,余下的转回给他们,这个转款金额大会不会对我企业有风险?
个体户没有进项出来,需要开项怎么办?在免征范围内
个体户的户主要做信息采集报工资吗
你好老师,我是个体工商户,上个季度增值税已经根据抖音后台的数据进行申报,经营所得税也已经申报,税务局打电话让我交税,我想年底看情况再补缴可以吗?
中国农业银行金莲道支行开户单位A公司2×25年8月31日存款账户余额为80000元,2×25年6月21日至8月31日的累计积数为2866000元,本计息期内活期存款年利率为0.36%,没有发生利率调整变化。2×25年9月该公司存款户发生的业务如下:(1)8日,存入现金20000元。(2)12日,转账存入15000元。(3)15日,开具现金支票支取现金18000元。(4)17日,签发转账支票支付存款12000元。(5)19日,存入现金8000元。要求:(1)对(1)(3)两项业务编制会计分录。(2)计算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入账的会计分录
老师您好!9月份注册的个体,用之前名字变更的,当时都变更好了,十月初报的三季度税还是正确的,今天准备开票发现名称变之前的了,怎么处理?
老师,发放农民工工资已申报个税,申报企业所得税申报表时,季末从业人数包括农民工人数吗?
个体户需要申报个税吗
为什么多计提要借:应交税费贷:主营业务收入。少计提要借:主营业务收入贷:应交税费?
预付款,先款后货,付款是成本价,付完款,收到货,怎么做凭证
10月份刚办的税种认定,那10月份需要申报吗
对方付款的时候需要写什么备注吗
你好,就写捐赠就好了。