你好,分录 6月 借:预付账款 4 贷:银行存款 4 7月 借:固定资产 13.8/1.13 应交税费-增值税-进项13.8/1.13*0.13 贷:预付账款 应付账款
企业购入一项不需要安装的固定资产,8月先付款30%,9月付款70%,固定资产总价值假设4万元,增值税1万元,9月份付尾款的时候,对方开具全额发票给企业。请问8.9月份,分录分别怎么样做,
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
你好,7月购买固定资产,8月、9月才付款,请问怎么做会计分录?
公司装修费,从7月开始到次年5月份,分期付款,发票是在次年7月份才收到全部的发票,总额55万元,请问每次付款时候的分录怎么做,摊销的分录什么时候做,
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
收到的13.8万是普通发票,我公司是一般纳税人,不需要➗1.13了吧?
普票分录 借:固定资产 13.8 贷:预付账款4 应付账款9.8
这个固定资产需要分几年折旧呢?
时候买的什么设备了
2024.7月收到的发票。当是7月买的,我现在做6月账
7月确认固定资产 6月做预付
这个固定资产需要分几年折旧呢?
是购买的车么,运输设备一般4年
不是车,是机器(龙门吊),生产用的
7房屋、建筑物:通常为20年。2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备:通常为10年。3.与生产经营活动有关的器具、工具、家具等:通常为5年。4.飞机、火车、轮船以外的运输工具:通常为4年。5.电子设备:由于其技术更新较快,折旧年限通常为3年。
生产设备折旧按照10年