你好,6月份付款的时候借,预付账款/应付账款贷,银行存款

老师,6月份开进来的进项票,7月初做账时发现开错了,还没有认证。现在对方同意作废重新开,想知道现在重新开进来的话这个发票什么时候能抵扣,是抵扣6月份的。还是得放在7月份抵扣
老师,我想问下,上个月我们补交了一笔税,我是这样做的,借:税金及附加6万 贷:应交税费6万。借应交税费6万,贷:银行存款6万。7月份的时候这笔税收退回来了,没付出去。我会7月份我要怎么做账?
10月份发票来错,这个月红冲,重新开票,该怎么做账。分录怎么做
老师,我想问下,6月份的工资计提少提了,那在7月份做账怎么操作,是冲销6月份的工资计提,重新计提呢,还是补提6月份少提部分的金额
我做一般纳税的销售发票2月份开错了 3月份冲红重新开的 2月份怎么做账 会计分录
发票查验平台的网址是多少
我想问下,6月份付错公司,7月份退回来,重新做账,怎么做分录
我们公司是房屋管理有限公司,小规模,要给别的公司开水电费发票需要怎么开具?名称怎么写?税收编码分别是什么?
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老师好,服务行业分包金额过大如何合理向税务局解释
老师,我司有一笔诉讼费要8万,分几年摊销?
老师,甲公司有A,B两个股东,100%占股乙公司,当时借款给乙公司,现在乙公司可以把钱直接从账户上退还给甲公司的A股东吗?
老师,您好,想咨询下,固定资产清理损失20多万,可以税前扣除吗,公司安装到项目上的无人机机场用了两年 ,现拆下来便宜给出售了,这种情况下的清理损失可以税前扣除吗
老师,我们每个月是暂估的成本,每个月计算的所得税和税务系统的都有差异,怎样能看到和税务系统一样的所得税费用,怎样操作。
等7月份退回来的时候,做相反的会计分录