您好,每个公司准备一个袋子,装订好放相应的袋子里装起来

正在学习实操课程里的全盘账,深圳市浩博电子有限公司这套账,创建账套,期初设置都做了,到了凭证录入这一步,一共37笔业务,昨天做了13笔,今天接着做第14笔时,系统提示说请结转上期凭证,再进行本期凭证,是什么情况?
我在做会计实训的题目,有几个问题。1.实习的单位我方收到另一家单位购买材料代垫运费143元,实际代垫运费123元。原始凭证是信汇凭证。这种在该站在我方进行账务处理?2.用平行结转分步法结转实训材料成本,这种结转是该怎么做呢?
老师您好,我是新手一枚,小规模新公司就6月开始建立账套的,到6月底就有5888的其他业务收入,成本4510元,费用4000元,请问月底关帐前,我还要记哪些凭证?要手动结转收入和成本和费用和本年利润吗?还是说这结转是金蝶软件点击结转的?因为我在实操课里面学习全盘账时,看见月底记账凭证里面都有结转的凭证。这些凭证是手工做完了在去过账结帐吗?
老师,我问一个比较低级的问题,公司给客户开的发票,发票联和抵扣联给对方,我们的记账联附在记账凭证后面,如果对方收到两联时,发票联做进项附记账凭证后,那抵扣联怎么处理?是单独存放每月一归档吗?
老师 老师 ,有没有懂代账公司做清账理账业务的啊,我们公司之前账特别乱,然后请了代账公司做清账理账项目,他们给了一个应收应付公司的最终余额的表,然后说他们只是做底稿调整最终结果,不会动账套,但我的理解是 既然清账理账,肯定是要以账为准,别人不会来查你这个表的这个余额,账上都是乱的,肯定是以每笔凭证来调整,对吧 。是他们在推卸责任吗 ?
之前的财务公司联系老板,说把公司实缴资本的时间修改到32年6月30日。这个公司税务已经注销了。不修改会怎样。老板的意思是不想修改
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
1家企业邮寄过来的凭证是乱的,我想知道怎么把这家的凭证捋顺了,有什么思路和方法吗?
这种,收入的整一起,费用的整一起,成本的整一起,一般就是这样