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印花税申报中的“税款所属期”是指签订合同期间吗?如果我们是2024年补签的2023年合同,2024年12月付的款怎么填?

2025-01-10 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-10 13:03

印花税申报中的 “税款所属期” 通常是指应税行为的发生期间,对于合同而言,一般是指合同签订的期间。 如果是 2024 年补签 2023 年的合同,且在 2024 年 12 月付款,税款所属期应填写为2023 年合同实际履行或应履行的期间。因为印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税,其纳税义务发生时间是应税凭证书立或者领受时,即合同签订时。虽然合同在 2024 年补签,但实际业务发生在 2023 年,所以税款所属期应为 2023 年相关时段。

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印花税申报中的 “税款所属期” 通常是指应税行为的发生期间,对于合同而言,一般是指合同签订的期间。 如果是 2024 年补签 2023 年的合同,且在 2024 年 12 月付款,税款所属期应填写为2023 年合同实际履行或应履行的期间。因为印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税,其纳税义务发生时间是应税凭证书立或者领受时,即合同签订时。虽然合同在 2024 年补签,但实际业务发生在 2023 年,所以税款所属期应为 2023 年相关时段。
2025-01-10
你好,你是在这个月申报的吗?
2022-07-01
同学,你好 以签订日期为准
2024-05-06
同学您好,是的没错,这 是要的你好,如果有合同的话按合同金额的合同分开注明了含税与不含税的,可以按不含税,否则就是含税  
2024-01-15
你好,实际操作中一般你现在补报了,税务局也不会说什么。
2023-05-15
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