印花税申报中的 “税款所属期” 通常是指应税行为的发生期间,对于合同而言,一般是指合同签订的期间。 如果是 2024 年补签 2023 年的合同,且在 2024 年 12 月付款,税款所属期应填写为2023 年合同实际履行或应履行的期间。因为印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税,其纳税义务发生时间是应税凭证书立或者领受时,即合同签订时。虽然合同在 2024 年补签,但实际业务发生在 2023 年,所以税款所属期应为 2023 年相关时段。

建筑工程施工合同印花税按次申报,这个税款所属期怎么填写?我们2022年1月1日签的合同,直到2023年12月结束,我这个合同印花税税款所属期,填写这个区间吗
2018年8月签订一份租赁合同5年期的到2023年8月31日到期 ,发现这份租赁合同没有报印花税,如果现在要报印花税,可以再这个月申报吗?还是要去税局补2018年8月的申报?
老师您好!我们租赁合同是11月份签的,但是实际所属期是2024年,现在要缴纳印花税吗?
老师,合同是签的房租是2023年12月—2024年3月,1月份付的款,12月份怎么做分录?12月需要分摊长期待摊费用吗
印花税申报中的“税款所属期”是指签订合同期间吗?如果我们是2024年补签的2023年合同,2024年12月付的款怎么填?
老师,一般纳税人每月要申报哪些税
老师:您好!支付专家劳务费,专家未提供发票,公司代缴个人所得税,是否可行
公司一般账户和基本账户哪个给员工发工资有要求吗
老师,今年2月份公司准备注销,可以不报送2025年的工商年报吧
老师,你好!我公司是2025年12月1日由小规模纳税人转为一般纳税人,业务员2025年10月29日乘坐的高铁,2026年2月2日把高铁票打印出来了,那这个高铁票能按旅客运输服务抵扣进项税吗?
老师你好!企业是一般纳税人,销售蛋糕,原材料主要是鸡蛋,购入鸡蛋企业是小规模纳税人开的免税普通发票,我们企业可以抵扣进项吗
现在需要开具发票,原来我做的是小规模的,现在是一般纳税人,是一样的网址一样的地方操作吗?
老师,公司开具的销售单很多,凭证不是需要销售单原件当附件吗?请问可以不用打印出来当附件吗
老师,你好,想问下跨境用的网络节点计入什么会计科目
老师:可以直接拿着发票记账,不填报销单吗?