咨询
Q

年底结转增值税,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方有余额要怎么处理?因为我们进项多认证了,留抵的金额,要不要转出去

2025-01-10 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 14:15

你好,不需要的,这个就是你的留底税额。

头像
快账用户2410 追问 2025-01-10 14:16

也就是说我不用管,来年用掉了就自然平了,是不是这样理解

头像
齐红老师 解答 2025-01-10 14:17

对的是的,是这个意思。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,不需要的,这个就是你的留底税额。
2025-01-10
您好,继续结转到应交税费-未交增值税,
2022-01-06
您好,这些分录可以的,但后面结转不是税法书上写的标准分录,就按目前的来做,没有关系的,不一定要按下面的来 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2025-05-12
同学你好 一般纳税人有三级科目 年底的时候要结转增值税的
2022-11-09
您好,1是的,2不可以,这个是标准
2022-03-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×