借库存商品,贷应付账款-暂估, 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
做暂估时,借:库存商品,贷:应付账款-暂估,票回来时怎么冲啊
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
2022年,暂估入库并且结转成本 借:库存商品,贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本,贷:库存商品 2023年,收到发票,冲销暂估 借:应付账款-暂估,贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本?
老师:你好 请问下暂估的可以按照以下这样做吗 本月暂估入库:借:库存商品 10 贷:应付账款-暂估10 结转销售成本:借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10 次月实际入库:借:库存商品10 贷:应付账款-供应商10 同时冲暂估:借:库存商品 -10 贷:应付账款-暂估 -10
老师,冲暂估怎么做账?当时是暂估入库,借库存商品,贷应付账款-暂估,现在想冲一下。
老师我没看懂,我在写一次借库存商品,贷应付账款-暂估,?
不需要的,只需要冲暂估的应付账款-暂估。 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
好的老师,老师,暂估的入库,结转了成本需要缴纳印花税吗
是的,那个需要交印花税的
老师,请问暂估成本的收到了发票,咋记账?
就是收到发票才做 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
明白啦,感谢老师指导
老师,入库咋写了?冲了暂估
老师,是不是发票金额减掉暂估金额入库?
货到发票未到暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
谢谢老师,这回明白了
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。