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老师:你好 请问下暂估的可以按照以下这样做吗 本月暂估入库:借:库存商品 10 贷:应付账款-暂估10 结转销售成本:借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10 次月实际入库:借:库存商品10 贷:应付账款-供应商10 同时冲暂估:借:库存商品 -10 贷:应付账款-暂估 -10

2024-12-11 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-11 10:58

您好是可以这样做的,相当于冲销了这个又

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快账用户4652 追问 2024-12-11 10:59

什么意思?

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齐红老师 解答 2024-12-11 10:59

就是相当于次月我们实际入库了,然后冲销了之前的暂估

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快账用户4652 追问 2024-12-11 10:59

那实际要怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-12-11 11:00

是这样做的啊,你做的没错啊,我只是说你做的是什么办法,这个意思

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快账用户4652 追问 2024-12-11 11:02

只冲暂估入库就可以吗?暂估成本要不要也冲?

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齐红老师 解答 2024-12-11 11:02

暂估成本那个不用,因为你都结转过了

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您好是可以这样做的,相当于冲销了这个又
2024-12-11
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
你好,没有跨年的话,直接把之前的暂估分录红冲。然后写正确的分录
2024-01-09
不是的 分录是 借库存商品 贷应付账款暂估
2026-03-17
你好 成本没有差异不冲也行 
2023-02-08
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