
老师好,我们公司做信息技术的,和一家医疗技术公司合作,他给我们做咨询服务,开发票开的是 现代服务*服务费 ,那我做账的时候可以做到 主营业务成本 吗
请问,公司提供技术服务,月底可以不结转成本,直接做借:主营业务成本,应交税费—应交增值税(进),贷:银行存款吗
信息科技公司,去年直接成本发票做的成本分录,借:主营业务成本,贷方:应付账款,今年冲减以前年度主营业务成本如何做分录呢?
你好,企业开;信息技术服务;发票出去,是收入,借:应收贷:主营业务收入,如果从外面开;信息技术服务;回来,分录是,借主营业务成本,贷:应付账款-二级科目是写自己企业名字吗?贷:应付账款可以吗?,不用银行存款
你好,企业开;信息技术服务;发票出去,是收入,借:应收贷:主营业务收入,如果从外面开;信息技术服务;回来,分录是,借主营业务成本,贷:应付账款-二级科目是写对方的名字吗,贷方用应付账款可以吗
老师,您好!请问一下在那里下载已经申报的印花税申报表?
公司6月份购买了车辆,小汽车,7月份申报的时候需要申报车船税吗?
老师你好,保险公司把保险赔款打到公司,然后公司再给员工,这怎么做
资产负债表应付账款余额是负数,我可以写个分录,把应付账款余额结转到预付账款吗,我不想更改当月分录
老师您好!请教下您,就是我们公司车间新购买的叉车折旧年限一般为几年?
老师,我们给中间人的介绍费,能让对方开发票吗?每月固定给的,怎么才能合理合规些,平时都是提现出来,转他私卡,这确实也是我们成本
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
速卖通9610如何做账报税
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?