你好!看具体业务,一般不可以

老师,我们科技公司给别人提供技术服务的收入确认收入 借:银行存款 贷:主管业务收入 贷:应交增销项,成本 结转怎么处理呢
请问,公司提供技术服务,月底可以不结转成本,直接做借:主营业务成本,应交税费—应交增值税(进),贷:银行存款吗
您好!公司提供技术服务费,在灵活用工平台临时找人去做,当月有收入,成本可以直接做成 借:主营业务成本,应交税费—应交增值税进,贷:银行存款吗,还是要计提一下成本再结转成本呢
假设公司小规模是从事软硬件销售和服务的,销售发票是技术服务费,采购发票也是技术服务。 请问进项技术服务费可以直接做到主营业务成本吗?以下分录对吗 借:应收帐款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:银行存款
公司购进鞋车自用,会计分录可以这样做吗? 借:库存商品10000 应交税费-应交增值税-进项300 贷:银行存款10300 结转成本时 借:主营业务成本10000 贷:库存商品10000
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
公司提供技术服务是通过灵活用工平台临时找人去做,如果结转成本是借:劳务成本,应交税费—应交增值税(进),贷:银行存款吗
你好!可以这样处理