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老师你好,之前暂估一笔成本费用,借主营业务成本,贷应付账款,现在又没有这笔票了,这个时间应该怎么做分录,是应该要做冲红分录吗

2025-01-10 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 15:37

没有发生这个业务还是说没有拿到发票?

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快账用户1868 追问 2025-01-10 15:38

之后直接没有发生这个业务了

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齐红老师 解答 2025-01-10 15:39

你好,你这个做红字冲减

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快账用户1868 追问 2025-01-10 15:39

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-10 15:41

你好,不用客气的了。

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没有发生这个业务还是说没有拿到发票?
2025-01-10
你好,发票来了,应当先做之前暂估的相反分录,然后根据发票做相应分录 你提供的过程,不属于 冲暂估
2024-04-09
这个差额多少,这个可以只需要按差额冲掉就可以,借应付账款供应商,贷应付账款暂估款 负数,就可以
2020-10-27
您好,把暂估冲销就好
2022-08-09
同学你好! 借:主营业务成本(借方红字) 贷:应付账款-暂估(借方红字) 按发票做: 借:主营业务成本 应交税费应交增值税(进项税额) 贷应付账款
2020-12-18
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