那个是不一致的,很正常

企业所得税汇算清缴补交了税款,做账之后,资产负债表未分配利润期末余额余年初余额之间的差额与利润表中净利润本年累计金额不一致
老师,去年汇算清缴企业所得税弥补亏损明细表22年度当年境内所得额与资产负债表的期初数不一致,我按去年汇算清缴的数据填前一年度的数据可以吗?
老师您好,以前年度损益调整科目,导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对,这个是正常的吗?如果是正常的,那么当年的实际利润是不是应该以资产负债表的利润分配期末一期初为主,而不是利润表的利润总额啊?
老师您好,资产负债表中未分配利润期末余额,和汇算清缴后 当年可结转以后年度弥补的亏损额,一致吗?不一致正常吗?谢谢老师
老师你好,请问因为业务招待费做了调增。那么可结转以后年度弥补的亏损额和资产负债表上的未分配利润不一致,你们是怎么处理的
老师你好,现在数量的清单浪个开呢
老师您好,高新技术企业的亏损最长可以弥补多少年
老师,开水泥发票 进货开来是425散装 我销售开出去直接写425可以不,因为425有包装也有散装,我直接写425会不会说不对应?
老师,第1次办理出口退税叫首次出口退税?
请问一下,注册集团公司注册资本有要求吗?
定期定额个体户,交租金,对方一下开了20万发票,这个有税务风险吗
劳务公司劳务发票还可以开吗?是和以前一样开吗?还是有变化
请问出口退税实地核查需要准备些啥资料呢
老师,三个基金会去年12月份最后一天都有进账,备注也没写捐赠收入,我当时挂的往来,现在出审计报告要求说明这笔款项用途,在合理范围内写什么比较好,简单省事 不是捐赠收入
销售人员的提成可以作为奖金在工资里面申报吗
谢谢老师,报12月份利润表,12月份利润总额20万,所得税费用 这行我现在就填税额吗,还是现在是空着?
那个要计提所得税费用,就是在12月,不能空
老师,我报完财务报表了,填所得税报表,不用交税,弥补以前亏损了,那我利润表 所得税费用那行,还填了1万多块钱呢,这不对吧?
是的,先弥补亏损,有利润才计提交所得税
老师,是每个季度有利润都先按照汇算清缴中 当年可结转以后年度弥补的亏损额 弥补以前年度亏损吗? 2 这样的话我是不是需要把利润表中所得税费用那行改成0? 两个问题分别回复下,谢谢老师
本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率5%-本年预交所得税
谢谢老师,以前年度亏损看哪里?麻烦告诉一下具体 感谢
直接看上年汇算清缴的弥补亏损明细表最后一行