你好,企业所得税是这么计算的

老师,我想咨询一下,就是我2019年的会计利润亏损100,年终汇算后利润只亏损了,90元,但是2020年盈利了200元,这样的话,我报的今年企业所得税的时候就和我的会计报表不同了,像这样我要怎么调整呢。
老师好,我想问一下,去年计提年终奖金少提9万元,今年实际多付了。那这9万元是不是做:借:利润分配末分配利润 9万。贷:应付职工薪酬 9万元;那在做21年度所得税汇算清缴时,这9万要不要调减的呀。
请问老师,去年工资一部分今年计提的,做的以前年度损益调整,那我汇算清缴时这部分是一起做到工资调整明细表里吗?还有这样我第四季度报表和企业所得税是不是要重新更正申报了
老师我们去年公司成立,今年想做创新型公司,去年12月报表想把管理费用下的部分放到研发费用,我公司有研发团队,那这样报送给税务所的12月报表,企业年报和所得税汇算清缴可以更正申报吗?去年我们是亏损企业,没交所得税。变动的科目就是管理费用
老师,今年我们那所有亏损的企业都要填亏损情况表,所以我想把一个没用的公司做成赢利,但那个公司去年就发生了些银行的手续费,我把手续费调上去后还想做100元的收款,这样就不会亏损了,问题是这100元我就没发生过,我现在是在所得税汇算中调增可以吗?如果调增应该填在明细表中那行?我还用不用改4季度报表?
老师,工资表是计提的时候放进凭证,还是发放的时候放
老师如果发票金额小于实际支付金额,进项税是按开票金额算还是实际的的,
老师好,请问出口退税申报留底单证,需要报关单对应的海运费发票付款回单吗?
酒店买的那些床上用品计入什么合适些
老师,请问公司查外账跟实际应收应付,有3年前账目不平导致的余额,现在要调整,要做什么流程,应收应付借贷方都有要调整的,会计分享怎么做?
老师,具体那些事项需要这样计提一下在支付的,
老师我方公司委托其他公司的人员帮我公司客户培训法律知识,对方公司给我公司开票开什么,能所得税全额扣除吗
找郭老师,个人购买再卖,这个又想走对公用进项发票,900万库存是20年来积累的,之前肯定没报完销售收入,这几年销售收入尽量报完了,留一点没报收入而已,哪怕少报1万收入,但还会积累库存
我公司是一家运输公司,现有另一家运输公司和我公司签定一项业务,我公司直接开票给对方请问这样操作可行吗?有没有税务风险?
请问老师,捐赠可以税前扣除。税前扣除有比例吗?
如果明年我盈利了,那要减去今年这个4616.23吗
这个是不需要减去的呢
那意思就是我去年亏损了,但是去年交了企业所得税,今年盈利了可以把我去年交的减下来,等到明年的时候企业所得税又重新开始计算,是这个意思吗
对,比如说你去年亏损了,但是还交了企业所得税,你是可以去申请退税的