你好,企业所得税是这么计算的
老师,我们单位去年19年新成立,今年该报汇算清缴了,19年12月底计提了一笔供暖费7万到管理费科目,2010年1月红字冲了这7万,然后实际缴纳了6万,借管理费6万,待银行存款6万,那我想问,我在2020年5月31号做汇算清缴的时候,我是不是得调增1万元?
老师,我想咨询一下,就是我2019年的会计利润亏损100,年终汇算后利润只亏损了,90元,但是2020年盈利了200元,这样的话,我报的今年企业所得税的时候就和我的会计报表不同了,像这样我要怎么调整呢。
老师好,我想问一下,去年计提年终奖金少提9万元,今年实际多付了。那这9万元是不是做:借:利润分配末分配利润 9万。贷:应付职工薪酬 9万元;那在做21年度所得税汇算清缴时,这9万要不要调减的呀。
请问老师,去年工资一部分今年计提的,做的以前年度损益调整,那我汇算清缴时这部分是一起做到工资调整明细表里吗?还有这样我第四季度报表和企业所得税是不是要重新更正申报了
老师我们去年公司成立,今年想做创新型公司,去年12月报表想把管理费用下的部分放到研发费用,我公司有研发团队,那这样报送给税务所的12月报表,企业年报和所得税汇算清缴可以更正申报吗?去年我们是亏损企业,没交所得税。变动的科目就是管理费用
如果明年我盈利了,那要减去今年这个4616.23吗
这个是不需要减去的呢
那意思就是我去年亏损了,但是去年交了企业所得税,今年盈利了可以把我去年交的减下来,等到明年的时候企业所得税又重新开始计算,是这个意思吗
对,比如说你去年亏损了,但是还交了企业所得税,你是可以去申请退税的