在减免税明细表2-4列填开的1%税率发票的不含税金额*2%

老师您好,本期应纳税减征额如何计算,我们是小规模纳税人,每个季度发票不超过30万,本月开票有普票也有专票
小规模纳税人季度超30万了,开的票有1%也有3%,怎么增值税申报表?
建筑业小规模纳税人,本征期开具了3个点的增值税专用发票,1个点的增值税普通发票,总金额不超30万,增值税纳税申报表应该怎么填写
老师好、小规模纳税人增值税纳税申报表中的本期应纳税额减征额怎么计算的呀?比如这个季度开了20W的专票、和1万的普票,该如何计算呢?
小规模纳税人申报表中,本期应纳税额减征额的数字根据什么来填?例如普票开了245444.56,专票开了65634.61
老师,24年的预收账款现在发票可以入账不,当时没做无票收入
老师,我们支付购买固定资产定金时,收到款时,一般是做借:其他应收 贷:银行,等收到资产,再借:固资 贷:其他应收 银行。 那支付定金时,我如哪个现金流量?
老师,现在还没申报10月数据,显示申报前可开票金额120000元,一般申报后开票金额会提高额度吗?
公司有一台车卖了、折旧还没折完,应该怎么做会计分录
老师早上好!我是小规模劳务公司,想问问是不是开票过去申请的劳务费,发放工资都要申报个税呢,如果说我们开多少票就发放多少工资的,是不是不用申报个税,直接做代收代发就好了?
老师,你好!我们有笔付国外的机器欧元预付款,由于一直没有报关进口,请问会对公司有什么影响吗?
食品制造业领料都是混用在多个产品里,根部不知道配比这个成本怎么做归集呢
老师,这个是上传什么啊
月底我的资产负债表不平是因为什么,都是系统自己出的
小规模申报增值税无票➕开票超30万,增值税表应该怎样填写?
再麻烦帮我算下,定期定额的个体户,一个季度里开票总共开了928915.01的发票,专票开了187569.45,普票开了741345.56,其中3%的部分都是专票,开了157347.81元,税额是4720.43元,剩下的都是1%的发票,1%部分的普票是741345.56,专票是30221.64,这个 本期应纳减征额是怎么计算的。
1.开的不含税收入,普票填第3行,专票填第2行,专普票合计填第1行。 2.在减免税明细表2-4列填开的1%发票的不含税金额*2%
2.在减免税明细表2-4列填开的1%发票的不含税金额*2%,按照这个计算,我怎么跟算出来的跟上面表格上的本期应纳减征额的数字不一样呢,
他那个减征计算出来是全部收入不含税的收入*1.9%,明显不对。按我说的计算填报
那老师看我的思路对不对,开票按3%的,是全额交增值税,开票按1%的,不超过30万的,普票部分全免,专票部分的是按1%交税,对吧?那计算减增额=专票部分是不含税*2%+普票不含税*3%是不是这样的呢?
小规模季度含专票不含税销售收入30万内:普票的部分免税,专票部分按开票税额交。如果开了1%的专票,才会2-4列体现*2%减征额 小规模季度不含税销售超过30万:专票部分按开票税额交,带税率的普票按1%全额交。如果专票也开了1%的,跟普票合计填2-4列体现*2%减征额 你好,那个核定征收没有专门的教材讲解,建议联系当地12366.申报一次就会了。我们平时遇到都是查账征收的问题。很抱歉,业务范围有限。