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小规模纳税人,开票金额未超过了30万,有专票,也开了普票,发票有开了部分3%的,那增值税纳税申报表中的本期应纳减征额是怎么计算的。

2025-01-11 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 15:59

在减免税明细表2-4列填开的1%税率发票的不含税金额*2%

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快账用户7410 追问 2025-01-11 16:09

再麻烦帮我算下,定期定额的个体户,一个季度里开票总共开了928915.01的发票,专票开了187569.45,普票开了741345.56,其中3%的部分都是专票,开了157347.81元,税额是4720.43元,剩下的都是1%的发票,1%部分的普票是741345.56,专票是30221.64,这个 本期应纳减征额是怎么计算的。

再麻烦帮我算下,定期定额的个体户,一个季度里开票总共开了928915.01的发票,专票开了187569.45,普票开了741345.56,其中3%的部分都是专票,开了157347.81元,税额是4720.43元,剩下的都是1%的发票,1%部分的普票是741345.56,专票是30221.64,这个
本期应纳减征额是怎么计算的。
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齐红老师 解答 2025-01-11 16:13

1.开的不含税收入,普票填第3行,专票填第2行,专普票合计填第1行。 2.在减免税明细表2-4列填开的1%发票的不含税金额*2%

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快账用户7410 追问 2025-01-11 16:15

2.在减免税明细表2-4列填开的1%发票的不含税金额*2%,按照这个计算,我怎么跟算出来的跟上面表格上的本期应纳减征额的数字不一样呢,

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齐红老师 解答 2025-01-11 16:31

他那个减征计算出来是全部收入不含税的收入*1.9%,明显不对。按我说的计算填报

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快账用户7410 追问 2025-01-11 16:43

那老师看我的思路对不对,开票按3%的,是全额交增值税,开票按1%的,不超过30万的,普票部分全免,专票部分的是按1%交税,对吧?那计算减增额=专票部分是不含税*2%+普票不含税*3%是不是这样的呢?

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齐红老师 解答 2025-01-11 16:57

小规模季度含专票不含税销售收入30万内:普票的部分免税,专票部分按开票税额交。如果开了1%的专票,才会2-4列体现*2%减征额 小规模季度不含税销售超过30万:专票部分按开票税额交,带税率的普票按1%全额交。如果专票也开了1%的,跟普票合计填2-4列体现*2%减征额 你好,那个核定征收没有专门的教材讲解,建议联系当地12366.申报一次就会了。我们平时遇到都是查账征收的问题。很抱歉,业务范围有限。

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在减免税明细表2-4列填开的1%税率发票的不含税金额*2%
2025-01-11
专票填写到第二行,普票填写到第十行
2020-10-21
普通发票的免税,专和发票的不免税,直接这样的计算处理。
2020-05-31
同学,你好,你应该开的是1%税率的,所以减征额应该是2%计算的税额,由于专票加普票不够45万你是免税的,专票是必须交税,所以专票要交税,按一个点交,不含税的专票销售收入写到第一行和第二行,减征了2%的税额写到减征额那儿。一万的普通发票不含税金额写到十行就可以了。
2021-07-15
同学,你的专票是需要缴税的,专票开的是几个点
2024-04-15
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