借管理费用 贷其他应付款 借,其他应付款贷,银行存款

2021年12月,收到货款发票但未支付,也未做凭证。此费用2月支付的,如何处理凭证?
金蝶k3里费用管理模块的费用申请单和费用报销单,如何生成凭证?
费用报销:我是收款方,但我没有收到费用发票,如何挂往来,谁借谁贷,会计凭证怎么做呢
老师,我们上月公司电话费已入账,无发票也未报销,录的凭证是借 管理费用 贷:其他应付款, 这月已经收到发票并支付报销了,如何录入凭证哈
收到管理公司的费用如何开发票呢?如何做账啊
老师这张农产品发票能抵扣进项吗
老师,我们电商的货物有几千品种?那我们开票入库单,一定要小类,要匹配吗?
会计科目实际工作总是分不清怎么办呢
老师,我们是家电商公司,请问我们的电商公司把那个外包给包工头个体户当做运营公司,然后去开票,可以吗?
老师,收到差额征税-差额开票的普通发票如何入账?价税合计14728元,备注栏里:扣除额14580.72元,请问老师以那个数字入账?
这个票能做到2026年吗
单位内部发给账需要发往来函证吗,不需要发的情况说明怎么写
老师您好,计算小规模纳税人收入是否超过500万,是按季度滚动计算的吧,比如25年2季度到今年的1季度的收入相加,是这样吗
老师您好!在1月月冲减了25年多计提的企业所得税费130687.25元、冲减了计提的奖金54500元、冲减了随征税6298.73元。请问冲减后对1月份的未分配利润影响额是多少怎么算呀?
请问老师装订凭证,由于每月开的发票太多,一两百张可以装订凭证时候只打印清单,不把每张发票打印出来装订上去吗?