借管理费用 贷其他应付款 借,其他应付款贷,银行存款
请问下,上个月预付保险费的时候,凭证做成了管理费用,8月初才收到发票,请问如何修改?
2021年12月,收到货款发票但未支付,也未做凭证。此费用2月支付的,如何处理凭证?
金蝶k3里费用管理模块的费用申请单和费用报销单,如何生成凭证?
费用报销:我是收款方,但我没有收到费用发票,如何挂往来,谁借谁贷,会计凭证怎么做呢
老师,我们上月公司电话费已入账,无发票也未报销,录的凭证是借 管理费用 贷:其他应付款, 这月已经收到发票并支付报销了,如何录入凭证哈
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
老师,就是那个无票收入两张票都是私人打过来的,没有开发票出去的。也一样的做账方法是吗?这种私人打过来的也没关系是吗?有没有什么风险?
2025年6月,双休,员工出勤9天,工资1万,工资是不是10000除以21.75乘以9,1号和2号端午节放假,需要算在出勤天数里吗?端午节是5月31号
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
老师,我想咨询一下,我有一套房,打算做商转公,同时近期也打算做职工贷用于装修,先处理哪个比较好呢,两者有影响吗?
老师,请问,一般纳税人补缴的所得税汇算清缴要怎么样做分录?
老师,个人成立了一个独资企业,这个报法人的个税,是个人登陆自然人,还是企业登陆
老师,我们货代给我们开了经济代理服务*代理海运费5万多,是带6%税点的专票,影响我们使用吗
老师,2024年汇算清缴有退所得税,是不是做借:未分配利润贷:应交税费—应交所得税
老师,我想问问个人成立了一个个体,这个不用申报个税吧