你好,既然是收款方,怎么会是费用报销呢? 费用报销,是针对付款方的说法啊

老师,早上好!专利授权登记官费只有收据,没有发票,可以凭发票做税前扣除吗?我现在只有银行扣款凭证,没有收据,是不是先挂往来,等收到收据再做入费用
老师,如果同事来报销费用,只给了一张费用报销单,没有发票,我怎么做账呢?挂其他应付款还是其他应收款?可以帮我做这笔分录吗?
请问老师,之前做账的会计未付款是挂应付账款,后来收到发票做的是借费用,贷库存现金,没有冲掉应付账款,请问我现在怎么调账呢?
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
费用报销:我是收款方,但我没有收到费用发票,如何挂往来,谁借谁贷,会计凭证怎么做呢
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
这个是具体的费用报销单 老师可以看一下吗
你仔细去看一下你的描述
那我的表述错的话 这是怎么做凭证的呢
你好,是单位发生的电费支出?
是的 我单位是收款方
并且这个没有发票,所以需要挂往来,然后我就不清楚了,所以想咨询一下您
你好,是单位发生的电费支出,那应当是付款方才是啊。