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老师,处置资产的时候,我这边做账多做了应交税费销项税额3千块,因为税务网上给我简易计税了,优惠了3千,请问这笔分录我该怎么做呢

2025-01-11 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 18:50

你好,借应交税费应交增值税销项,贷资产处置损益。

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快账用户9629 追问 2025-01-11 18:54

老师,这个是我做多了的应交税费,因为这笔资产是拿来抵货款了,所以账务处理的复杂,现在又要冲回一部分的话,请问怎么做会计分录呢

老师,这个是我做多了的应交税费,因为这笔资产是拿来抵货款了,所以账务处理的复杂,现在又要冲回一部分的话,请问怎么做会计分录呢
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齐红老师 解答 2025-01-11 18:56

固定资产清理科目还有余额,借应交税费应交增值税销项,贷固定资产清理。再把固定资产清理余额转入,资产处置损益中。

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同学,你好 红冲之前的分录
2023-03-18
你好  ,借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费 应交增值税,简易计税   是这样的  收入是按实际地的 
2022-11-08
你现在直接用明细科目调整就可以了,借应交税费,销项税额贷应交税费简易计税。
2021-03-01
借成本费用类科目,贷进项税额转出。
2023-11-13
你好借管理费用 贷应交税费应交增值税减免税款
2021-06-05
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