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您好老师,每次收到进项专票未认证就先做了笔分录借:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款到账中,那请问如果哪天认证了这些先做分录的进项,我应该怎么做账务处理呢?

2023-07-19 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-19 14:47

借应交税费应交增入税进项 贷应交税费待认证, 这个待认证是二级科目

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借应交税费应交增入税进项 贷应交税费待认证, 这个待认证是二级科目
2023-07-19
去查下,看啥情况,是不是认证清单下拉,和你这个对应明细查下看为啥不一样
2020-11-03
借:应交税费,增值税进项5000 贷应交税费_待认证进项税额5000
2023-06-07
这个报税的时候你是不用填的
2023-07-11
您好,没有原始凭证,没关系的这个。也可以附上上个月做了会计凭证,有源可查就行
2020-08-25
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