同学你好。 借方贷方余额 都可以有的 只是说,在财务报表上会出现重分类,

汇票付款的时候借方:预付账款 贷方:应收票据 但是借方不想做预付账款可以有其他的科目代替嘛
预收账款的借方 和应收账款借方是一个意思 用哪个科目都可以吗
我可以请教一个问题吗,实操中由于企业预收一笔款,并不设置预收账款。应收款在贷方。点新增科目名称设置中应收账款借、贷方向,点借方方向,这应收款就是负数;点贷方是正数,还是说点哪个方向都可以
预收账款业务不多的企业,可以不单独设置“预收账款”科目,其所发生的预收款,可以通过()核算A.“应收账款”科目借方B.“应付账款”科目借方c“应收账款”科目货方D.“应付账款”科目借方
预收账款可以借贷方都有这个科目嘛?
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
老师,合同上注明的物资名称是左边框框的,但是右边的名称也有在合同备注体现。这样开票按照右边框框的名称来开可以吗
老师一共社保公司部分需要计入社保基数吗?
我个税申报表重新更正,更正到1-5月份,来更正月份的时候显示图片里面的问题,这种怎么办
我们单位购进货物不要发票,是3500一吨要3%发票的话是加330,我们单位税负率是1% 开票给对方单位,收对方票加税合计的10个点 单位亏吗?
公司是制造企业,目前erp采用标准成本核算,但是实际成本应该怎么处理,月底的时候。系统目前原材料和人工,制造费都是用标准成本,月底后,实际成本应该怎么办
我说的是发生额借贷方都有,因为这批货有一部分是用上次多收的款抵掉了一部分,还剩一部分未抵掉我就想用预收账款一借一贷过一下应该没什么影响吧,或者老师你有更好的方法给个建议嘛
明白了。 那没有任何问题。 完全可以用这个科目过渡