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老师,现在统计今年认证后所有的进项税额,有发现多抵扣了,要把多抵扣进项税的做进项税转出,而且也补交了增值税,请问这几笔会计分录怎么做啊

2025-01-11 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 19:55

你好,多抵扣?怎么多抵扣的?

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快账用户1648 追问 2025-01-11 19:58

就是在我的会计账里应交税费~应交增值税-代抵扣进项税额的借方余额有130708.98,但是只能抵扣8135.76,剩余122573.22需要作进项税额转出,这样的会计分录怎么处理呢

就是在我的会计账里应交税费~应交增值税-代抵扣进项税额的借方余额有130708.98,但是只能抵扣8135.76,剩余122573.22需要作进项税额转出,这样的会计分录怎么处理呢
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齐红老师 解答 2025-01-11 20:08

你好,找到发票,看当初发票如何入账,借成本费用等,贷应交税费应交增值税(进项税转出)

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你好,完整的分录是怎么做的?
2022-01-28
学员朋友您好,借:以前年度损益调整- X 科目,贷:应交税费应交增值税进项税额转出,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2023-12-05
你好,当时你们是怎么做账的?
2023-09-07
是的,对的。借应交税费应交增值税进项转出。 贷应交税费应交增值税转出未交增值。
2024-06-18
借成本的费用贷交税费应交增值税进项税额
2022-07-11
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