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老师,请问项目上的福利费,借:工程施工-合同成本-其他直接费-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 那我确认项目成本的时候还需要做 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-其他直接费-福利费吗?

2025-01-11 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-11 21:05

同学好,需要结转到成本的

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同学好,需要结转到成本的
2025-01-11
你好; 对的;  按照 借制造费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款 
2023-07-05
你好!计入管理费用-业务招待费就行,这个也不属于职工薪酬
2024-06-26
你好,可以的,可以这么做的。
2022-12-08
可以的,可以这么做的。
2024-04-07
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