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老师:本月有些进项发票不打算做勾选抵扣了,增值税该怎么入账呢?

2025-01-11 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-11 22:50

您好, 计入待认证这个科目就可以

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快账用户9867 追问 2025-01-11 22:51

那我可不可以购进的时候,就先进待认证,月底勾了多少进项再转进进项税额呢

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齐红老师 解答 2025-01-11 22:53

可以的,认证了再转到进项里面

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快账用户9867 追问 2025-01-11 22:55

好的,因为盘亏商品不是要做进项税额转出吗,那我这里做的待认证,那么盘亏还是要写进项税额转出吗

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齐红老师 解答 2025-01-11 22:56

要的,这个要做转出的

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快账用户9867 追问 2025-01-11 22:58

好的,谢谢老师 那么月末我的账就是要 借:应交税费—应交增值税(进项) 贷:应交税费—待认证 然后 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税这样对吧

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齐红老师 解答 2025-01-11 23:02

是的,是的,就是这样的

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您好, 计入待认证这个科目就可以
2025-01-11
您好,按照通常放在先放到应交税费-应交增值税(进项税额);规范做法是本期收到本期就要勾选,没有销项,就是留抵税额可以申请退税或者下期继续抵扣。
2022-05-14
你好,同学。 这部分滞纳金计营业外支出处理即可的。 增值税直接按应交税费处理的
2021-03-31
可以在本月将已勾选的进项做转出
2024-06-03
您好,是可以不勾选的
2024-03-07
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