甲拿备用金 借:其他应收款-甲 1000 贷:银行存款 1000 发工资时 借:应付职工薪酬-乙 a+1000 贷:银行存款 a 其他应收款-甲1000

老师,你好,我们公司员工离职,要从工资里扣除被褥费300元,当时给员工买被褥时,我计入管理费用—职工福利,请问发工资时,分录怎么做?
(三)甲乙双方同意上一月的管理费与员工工资一起为正常结算周期,乙方向甲方开具管理费为6%的增值税专用发票,乙方向甲方开具工人工资为差额增收的劳务发票,甲方于每月30日前按时给乙方打款,乙方人员薪资由乙方进行发放,乙方人员薪资发放日与乙方结算、付款日无关。乙方人员因薪资发放不及时的任何问题与甲方无关。 老师你好,这个对方发给我的,我们是劳务派遣公司,他这个是什么意思
我们是劳务派遣公司,给一个建筑公司代理给他们员工发工资已经社保个税,每个月我们先给他开票然后他们给我们转账,然后我们扣除管理费用以后剩下的工资直接转给员工(员工都在我们公司名下),社保我们代交,个人部分也是代扣代缴,个税也是代扣代缴,(从到账的资金直接扣除),具体分录该怎么做呢?感谢老师们感谢
老师你好:现在甲乙方签订劳务派遣合同,乙方派遣员工丙方至甲方工作,结算工资方式是由甲方支付给乙方,乙方在发放给丙方。我想咨询的问题是,1.甲方支付工资给乙方时候,转款用途是写什么。2.乙方收到这笔钱如何账务处理。谢谢
老师,我运输公司用现金付员工宿舍的电费1643元,借管理费用1643 贷库存现金1643 8月15日发放6月份工资,从工资表里扣除员工电费1643元,剩余发放给员工。这个业务不会写分录。
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
如果甲之前就有5000备用金是不是不用第一个分录
您好,在拿备用金的时候就已经做过这笔分录,后续不用再做。