您好,您的意思是借应付职工薪酬 贷其他应收款

根据以下资料中的经济业务编写会计分录资料:宏升工厂2003年8月份发生以下部分经济业务(1)8月2日,收到投资者投入设备一台,价值800000(2)8月4日,向银行借入短期借款120000元存入银行存(3)8月5日,从长江公司购入A材料6000千克,每千克5元,货款30,000元,增值税5,100元,运杂费700元款项以银行存款支付,材料尚未运达(4)8月7日,采购员陈军预借差旅费2,000元,以现金支付。5)8月8日,上述从长江公司购入的A材料已到达本厂并验收入库,按其实际采购成本入账。(6)8月12日,以银行存款支付广告费3600元。(7)8月13日,采购员陈军出差归来报销差旅费1850元,交回现金150元。(8)8月15日,从银行提取现金123000元,备发本月工资。(9)8月15日,以现金发放本月份工资123000元。(10)8月21日,根据工时和考勤记录,计算分配本月份职工工资123000元,其中甲产品59000元,乙产品58000元,车间管理人员工资2000元,企业管理入员工资4000元。
太阳公司2013年6月“库存现金”戎初借方余额3200元,6月份发生以下经济业务:(1)6月5日,用现金支付3日所购材料的运杂费400元。(2)6月6日,职工王放出差借差旅费2000元,经审核开出现金支票。(3)6月8日,从银行提取现金15000元,以备发放职工工资。(4)6月8日,以现金15000元发放职工工资。(5)6月12日,以现金500元购买办公用品,交付管理部门使用。(6)6月26日,职工王放出差回来报销差旅费1900元,余额退回。要求:1.根据资料编制会计分录。2.设置“现金日记账”,登记并结出发生额和余额收起答案
某企业为一般纳税人,职工薪酬资料如下:(1)2021年9月30日,应付工资总额500000元,工资费用分配汇总表中列示的生产人员工资为300000元,车问管理人员工资为50000元,企业行政管理人员工资为80000元,专设销售机构人员工资为70000元。(2)企业依照规定,分别按职工工资总额的2%和8%的计提标准,确认应付工会经费和职工教育经费。(3)企业分别按职工工资总额的20%、8%和10%的计提比例,计提由企业承担的养老保险、医疗保险和住房公积金。(4)10月10日,企业实际发放工资395000元,企业代扣代缴职工负担的养老保险40000元,医疗保险10000元,住房公积金50000元,代扣个人所得税5000元。(5)公司为家电生产企业,10月15日公司决定以其生产的电暖器作为福利发放给职工,企业共有职工200名,其中生产人员170名,车问管理人员5名,行政管理人员15名,销售人员10名。该型号的电暖器市场售价为每台1000元,每台成本为800元,公司适用的增值税稅率为13%。(6)10月18日,企业发放电暖器。要求:根据上述资料,编制有关会计分录
某企业为一般纳税人,职工薪酬资料如下:(1)2021年9月30日,应付工资总额500000元,工资费用分配汇总表中列示的生产人员工资为300000元,车问管理人员工资为50000元,企业行政管理人员工资为80000元,专设销售机构人员工资为70000元。(2)企业依照规定,分别按职工工资总额的2%和8%的计提标准,确认应付工会经费和职工教育经费。(3)企业分别按职工工资总额的20%、8%和10%的计提比例,计提由企业承担的养老保险、医疗保险和住房公积金。(4)10月10日,企业实际发放工资395000元,企业代扣代缴职工负担的养老保险40000元,医疗保险10000元,住房公积金50000元,代扣个人所得税5000元。(5)公司为家电生产企业,10月15日公司决定以其生产的电暖器作为福利发放给职工,企业共有职工200名,其中生产人员170名,车问管理人员5名,行政管理人员15名,销售人员10名。该型号的电暖器市场售价为每台1000元,每台成本为800元,公司适用的增值税稅率为13%。(6)10月18日,企业发放电暖器。要求:根据上述资料,编制有关会计分录
老师,你好!就是关于公司代员工代付了水电费、社保、网络费用的会计分录如下: 拿到当月工资 借制造费用--直接人工资 )(应发工资总额)借:管理费用--管理人员工资(应发工资总额) 贷:应付职工薪酬 次月发放的时候: 借:应付职工薪酬 (应付工资总额) 贷:其他应收款--电费- (工资表中扣除项电费总额) 贷:其他应收款 -- 社保(工资 表扣除项 社保费总额)贷:其他应收款-网络费(工资表扣除项网络费总额) 贷:现金/银行存款 我这样做会计分录对吗?盼复!谢谢!
老师那移动公司开的网络通信费用需要交印花税吗
资产负债表中的固定资产原值和房产税税申报金额不一致,,这个怎么处理啊,,刚接手这个公司,税务局打电话让核实
您好,我们公司是做板材的,到了年底12月份有很多发票没开。没有原材料采购的板材进项票,但有很多工程类的进项发票。我想问一下,我这个月可以暂估原材料板材成本。申报增值税的时候用工程票抵扣进项。等到明年汇算清缴之前收到原材料的发票可以吗?
如果是工资不经过银行代发,我们直接从对公账户转出来,备注好发几月的工资,这种话税务上认可吗!还有个税和社保怎么弄
多少客户一块钱,但是账单没有做,这一块钱怎么入账
老师,请问下,出纳付钱收钱。是会计给说了,就做吗?
老师,刚接触建筑工程,想问下什么样的企业,在账务处理中使用合同资产、合同负债、合同结算,合同、这些的科目。什么情况下,企业中预付、预收这些科目。这些科目好乱。
老师你好,比如小规模纳税人用了增值税百分之一税率那个政策,百分之一那个税额已经计入了营业外收入。那减免的百分二税额要计入营业外收入吗?
公司注册资本20万,认缴出资日期是2037年12月31日,这用在国家企业信用信息公示系统上公示吗
小规模能开1个点的专票吗?
上一个分录是对的吗?后一下是这样写吗? 借应付职工薪酬1643 贷其他应收款1643
对,等下次发放工资的时候冲销其他应收款
那发放时分录是这样吗? 借其他应收款1643 贷银行存款1643
对,是没错的,这么做的
老师,按你说的,那我公司付电费时就要写2笔分录 借管理费用一一电费1463 贷库存现金1463 借应付职工薪酬1463 贷其他应收款1463 然后是发放时再做, 借其他应收款1463 贷银行存款1463
对呀,没错,就是这么做