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老师,我运输公司用现金付员工宿舍的电费1643元,借管理费用1643 贷库存现金1643 8月15日发放6月份工资,从工资表里扣除员工电费1643元,剩余发放给员工。这个业务不会写分录。

2023-09-11 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-11 10:49

您好,您的意思是借应付职工薪酬 贷其他应收款

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快账用户1406 追问 2023-09-11 10:51

上一个分录是对的吗?后一下是这样写吗? 借应付职工薪酬1643 贷其他应收款1643

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齐红老师 解答 2023-09-11 10:52

对,等下次发放工资的时候冲销其他应收款

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快账用户1406 追问 2023-09-11 10:54

那发放时分录是这样吗? 借其他应收款1643 贷银行存款1643

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齐红老师 解答 2023-09-11 10:54

对,是没错的,这么做的

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快账用户1406 追问 2023-09-11 11:04

老师,按你说的,那我公司付电费时就要写2笔分录 借管理费用一一电费1463 贷库存现金1463 借应付职工薪酬1463 贷其他应收款1463 然后是发放时再做, 借其他应收款1463 贷银行存款1463

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齐红老师 解答 2023-09-11 11:04

对呀,没错,就是这么做

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