同学,你好 多的部分调整到以前年度损益调整科目里面
你好老师,我想请教一下你 销项税额:多 进项税额:少 上期留底税额:有留底 这个账该怎么做?
我这个月增值税进项比销项多有留底,但我又涉及软件退税,就是申报的时候软件部分要交税,一般项目,留底比实际多,这要怎么做账
上个月有留底税额 借 应交税费转出多交增值税 贷 未交增值税 这个月留底的全部用了,有销项进项,应该怎么做账,最终算下来要交增值税的
增值税留底税额往期的账目上比纳税申报表上多0.01,应该怎么调整?
我的增值税进项留底账上比申报表少一分钱怎么处理呢?
老师,加邮费预付卡发票怎么入账
老师,过路费的普票(电子版打印出来),一般纳税人能抵扣的吗?
清算问题:公司现在打算清算注销掉,还没开始,我就想先卖掉设备收回来钱,收回300万。现在还欠着A客户600万,我能用这300万先还这600万吗。还完之后就没能再收到钱了,工厂没啥东西好卖了。然后再做清算,可以这样操作吗
个体工商户经营所得申报问题 您于2025年04月09日发起的“定期定额户申请核定及调整定额”已审核通过。经审核你户自2025-04-01起至2025-12-31止,执行月应纳税额为0.0元。
生产车间的锅炉点检费计入什么科目?
这里的营业成本是包括管理费用和销售费用吗
老师,法人转入公户,备注注入金,其实是投资款,我想说这个注入金写的对不对,银行会认为是投资款吗
您好老师,要是个税平台报的个税总额高于报表做的应付职工薪酬会不会有风险啊
清算的问题:我现在卖掉设备收到300万,但是清算事发现要缴纳税款10万,但是我现在欠客户的400万,我能用这300万,还400万先吗?
老师,我老板说他不是要看用了多少钱,而是担心自己的钱跟公司混合了,他借公司的或公司借他的久了就分不清了,我想把公司跟个人的银行卡跟应收付,资产给他全部分开,这个应该怎么做
分录怎么做?比如多了100元,那最后以前年度损益调整又转到哪
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-未交增值税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,我的科目没有以前年度损益调整,用的是小企业准则,可以直接借营业外支出,贷应交税费—进项税吗?汇算再调增
同学,你好 那就用利润分配-未分配利润来代替
直接借:利润分配—未分配利润 贷应交税费—进项税吗?也不用调增了嘛
同学,你好 是的,分录就这么做