咨询
Q

老师,请问一下,年底账上的留底进项税比增值税报表上的留底进项税多,多的这部分怎么调整,是以前做错账的

2025-01-12 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-12 14:16

同学,你好 多的部分调整到以前年度损益调整科目里面

头像
快账用户4244 追问 2025-01-12 14:17

分录怎么做?比如多了100元,那最后以前年度损益调整又转到哪

头像
齐红老师 解答 2025-01-12 14:19

同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-未交增值税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

头像
快账用户4244 追问 2025-01-12 14:21

老师,我的科目没有以前年度损益调整,用的是小企业准则,可以直接借营业外支出,贷应交税费—进项税吗?汇算再调增

头像
齐红老师 解答 2025-01-12 14:22

同学,你好 那就用利润分配-未分配利润来代替

头像
快账用户4244 追问 2025-01-12 14:24

直接借:利润分配—未分配利润 贷应交税费—进项税吗?也不用调增了嘛

头像
齐红老师 解答 2025-01-12 14:24

同学,你好 是的,分录就这么做

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好 多的部分调整到以前年度损益调整科目里面
2025-01-12
你好; 你留抵的部分正常做结转到转出未交增值税借方放着  ;  退税的部分单独处理 。一定要分别来做
2022-01-05
你好,借营业外支出贷应交税费。
2023-11-07
 你好 ;   你 留抵%2B进项税大于销项税吗? 这样好判断科目  。原来留抵进项税 在哪个科目 。你之前结转没有  
2021-08-24
你好!你现在是想调表还是调账
2023-05-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×