留抵可以不用做账,本月需要交税,借:应交税费——销项税额 贷: 应交税费——进项税额 应交税费——未交增值税

老师请问下 在上个月留底税额时我做的 借:应交税费-未交增值税 2万 贷:应交税费-未交增值税-转出多交增值税 2万 现在我要把这个留底的全部用点 怎么做会计分录?
老师我上月有留底税,这个月报增值税时,销项税额是7083.99,进项税额是7005.98,那我做凭证是摘要:转出未交增值税 借应交税费一应交增值税销项税额。 贷:应交税费一应交增值税进项税额。 货:应交增值税转出未交增值税?
上个月有留底税额 借 应交税费转出多交增值税 贷 未交增值税 这个月留底的全部用了,有销项进项,应该怎么做账,最终算下来要交增值税的
上月留底200做了分录 借 应交税费 未交增值税200贷应交税费 转出多交200。这个月销项1000进项300。应交增值税500 应该怎么做分录
月底了,结转增值税,上期留底税额,也需要结转吗?借应交税费应交销项税贷记应交税费未交增值税应交税费待抵扣进项税额贷记应交税费留底税额这样做对吗?
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
销项进项需要平了?之前学的是不用平 就留在账面上
没有差额就是你们的未交增值税
不是我的意思是销项进项需要反方向冲平?最终要没有余额?
对的,要结转到未交增值税,就是这样的