你好,具体是什么原因更正的?

老师我去年11月份申报的增值税,并且当时缴纳了增值税和滞纳金,现在我更正申报了11月份的增值税,更正的是未开票收入移到了十二月份,并且最后有留抵税额,那缴纳的增值税和滞纳金会退回来吗?
我们补增值税补在了5月吧 我可以做到7月份申报 不更改5月份报表吗
想问下,每月没有加计抵扣的那5%部分了,我9月份开始从今年1月份开始把增值税这块更正申报了,昨天补缴了1月份 8月份的税差,需要怎么做账呢?
老师下午好,我10月份对7月的增值税报表做了更正,把进项税额转出了一部分,导致这个月补缴了增值税,请问会计分录应该怎么做
老师,公司9月份产生增值税,10月份申报时没钱交,欠税。在11月8号申报了10月份的申报表没有产生增值税,9月份的欠税在11月10号补缴了,是不是要在10月份的申报表里的“本期应补税额”34栏那里把这个补缴税款填上?我忘记填了,现在11月的申报表里出现了这个问题,我要怎么解决?
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
你好系统软件期初是用买入价还是买出价还是中行折算价
过年期间给员工买的年货送给员工的话是借管理费用-员工福利贷其他应付款-法人吗?老板自己花钱买的
您好老师,核定征收报经营所得的时候直接点修改系统自动带出来开出发票的数额保存就行吗,那个年不超200万经营所得减半增收那个从哪里操作的啊
老师,机关单位占用了企业的地,机关单位想要把单位上的中央空调抵企业的占地费,企业要求这个机关单位开票,机关单位可以开中央空调吗
老师好,上月收款应计入预收账款,已计入主营业务收入,未计提增值税销项税额,全额申报增值税,请问多交的增值税怎么做账
因为在5月时候有一张税控盘的服务费金额在5月申报时弄成全额减免了,实际上是只可以抵这张发票的进项税额而以
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费-未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款
附加税费需要同时计提吗?
如果缴纳了的话也得计提
在更正时也同时交了税了的
那你和增值税一起提就行
这边查了,当时在5月入账的分录是借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:管理费用-办公费(金额在借方负数),那在11月更正申报后且交了税,这样的分录应该怎么做?
就是全部计入进项税额了对吧
是的,当时全部计入进项税额了,用这张发票是专用发票,有10几块的进项税额
那就按照我上面说的这么做就行
那这张发票的的进项税额不用入账吗?这张发票是专票来的哦
借应交税费应交增值税进项税额(部分) 借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出(多认证进项的部分)