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Q

在11月份更正申报了5月的增值税报表,补缴了税款,那会计分录怎么做?

2025-01-12 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-12 17:00

你好,具体是什么原因更正的?

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快账用户3086 追问 2025-01-12 17:01

因为在5月时候有一张税控盘的服务费金额在5月申报时弄成全额减免了,实际上是只可以抵这张发票的进项税额而以

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齐红老师 解答 2025-01-12 17:04

借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费-未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款

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快账用户3086 追问 2025-01-12 17:05

附加税费需要同时计提吗?

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齐红老师 解答 2025-01-12 17:07

如果缴纳了的话也得计提

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快账用户3086 追问 2025-01-12 17:09

在更正时也同时交了税了的

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齐红老师 解答 2025-01-12 17:10

那你和增值税一起提就行

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快账用户3086 追问 2025-01-12 17:13

这边查了,当时在5月入账的分录是借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:管理费用-办公费(金额在借方负数),那在11月更正申报后且交了税,这样的分录应该怎么做?

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齐红老师 解答 2025-01-12 17:18

就是全部计入进项税额了对吧

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快账用户3086 追问 2025-01-12 17:20

是的,当时全部计入进项税额了,用这张发票是专用发票,有10几块的进项税额

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齐红老师 解答 2025-01-12 17:21

那就按照我上面说的这么做就行

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快账用户3086 追问 2025-01-12 17:29

那这张发票的的进项税额不用入账吗?这张发票是专票来的哦

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齐红老师 解答 2025-01-12 17:30

借应交税费应交增值税进项税额(部分) 借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出(多认证进项的部分)

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你好,具体是什么原因更正的?
2025-01-12
您好,借:应交税费-未交增值税 营业处支出(滞纳金) 贷:银行
2025-01-12
你好,借应交税费,预交增值税,贷银行 做到一月份 不需要修改的,你可以账五处理做做这个月。
2024-01-30
同学你好,更正申报就体现在你更正当月的申报表了呢
2023-12-12
您好 本期缴纳上期应纳税额栏次不可以填写吗
2023-12-06
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