您好,要更正, 【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正】-【申报更正与作废】
在汇算清缴前,在23年调整调整利润分配-未分配利润,更正上年报表,按更正后的报表汇算清缴,,老师这个是什么意思·?
老师我们23年9月调以前21年和22年23年的账好几笔,是通过以前年度损益,转入利润分配未分配利润的,这样的我们要返回去更正21、22年汇算清缴表对吗
老师,如果今年用到以前年度损益调整或者利润分配利润-未分配利润这两个科目去调整账务的话,是不是一定要去更改去年的年度汇算清缴?
老师,24年用到利润分配-未分配利润这个科目去调整23年的账目,那23年的年度汇算清缴报表要去更正否?更正的话在税务系统如何更正?有路径吗
老师,用利润分配—未分配利润科目调整23年的账务,请问怎么在税务系统更正23年的报表啊?假如是调了管理费用100万,是要去更正23年第四季度的财报吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
老师您好,个体工商户小规模纳税人收到13%增值税专票可以入帐吗?会存在税务风险吗?
是先更正财务报表,再更正汇算清缴报表吗?它会自动链接过去的吧
您好,是这个顺序,不会自动链接,是自己手工改的
老师,刚才问固定资产折旧问题的也是我,我接着说啊,请问我减掉这个费用后,最后变成需要缴税,就是要补缴是吗?
哦哦,是的哦,我们账上没有亏损的话,就是要交所得税了,这还要交滞纳金的,前任太不专业了,自己不懂也不查政策,这个您就得麻烦点了
好的 谢谢老师
祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~