金额大需要税前扣除就要去更改去年的年度汇算清缴

老师,如果今年用到以前年度损益调整或者利润分配利润-未分配利润这两个科目去调整账务的话,是不是一定要去更改去年的年度汇算清缴?
老师,24年用到利润分配-未分配利润这个科目去调整23年的账目,那23年的年度汇算清缴报表要去更正否?更正的话在税务系统如何更正?有路径吗
老师,22年的收入出错,23年没有调整,24年发现,用了利润分配-未分配利润这个科目去调整,那请问我要去更改的是22年还是23年的年度汇算清缴?
去年无票成本计入管理费用科目,然后年末结转入未分配利润了。24年企业所得税没有汇算清缴。现在拿到票了,要记账了。去年这个要怎么调整。入账金额一样但入账科目要改。是不是借:对应的成本费用科目 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润 借:调整未分配利润 贷:利润分配-未分配利润
老师去年暂估的成本 ,今年调整成以前年度损益调整,最好利润分配 _未分配利润是影响今年的利润分配还是24年的利润分配
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
什么金额以上算是大?
一般是上万的金额,影响所得税的金额大
那如何更改?如果是费用的就去费用那里更改吗
直接更正上的报表,然后再做汇算,不是直接做汇算
不是在汇算清缴报表那里直接更改吗
汇算是根据财报做的,要先修改财务报表
好麻烦啊
那个没法法子的,税法就是那样规定
小企业会计准则也是这样吗
是的,小企业会计准则也是这样的
但这样去调岂不是跟系统的财务报表数据对不上?
就是年度汇算的年报跟财务报表一致
我们是小企业会计准则,但财务系统用了“以前年度损益调整”和“利润分配-未分配利润”这两个科目进行调整,这个有问题吗
没有问题的哈,税务申报要求调整当年的报表。你不想重新汇算就不需要调整当年的报表 了
那意思是我不想重新汇算,虽然我用了这两个科目在今年进行调整账务,但我不用去更改去年的汇算报表也可以吗
是的,可以的,只是浪费了可以扣除的发票