同学你好 这个可以的

老师请问现在开进来23年度贷款利息的发票,可以抵减23年的暂估成本吧?
23年自产自销农产品,那么23年收入免增值税及所得税,那么23年费用在24年报销的开专票可以抵扣吗?(24年把土地租出去收点租金不自己种了)
老师,有个问题请教,我们24年6月份才收到23年的房租发票500万,过了汇算清缴的时间,发票是24年开具的但是备注的租期是23年的,我放在24年开始摊销可以吗,也就是滞后摊销。而且我们24年的发票极大可能在25年6月左右才能收到或者更晚时间,也就是24年的房租继续放在25年进行摊销!
老师,23年房租是24年1月支付的,就列支在24年1月房租费用了,可以吗?房租发票在25年汇算清缴之前开出来就可以吧?
老师你好,请问24年我们暂估进去的成本,有一部分24年没来的,我们可以在25年冲销吗?他们来的开票日期可以是25年的吗?
老师,我在填汇算清缴表a105060表。广告业务宣传费这个。 是这样的,我在科目余额表里面查,嗯,销售费用里面有宣传费。管理费用里面也有宣传费。 报年报的时,利润表出来的宣传费只有销售费用里面的宣传费,管理费用的宣传费没有显示。 这个怎么办呀?就是金额相差挺大的。
其他应付款-股东,可以作债转股吗?需要交什么税,有什么风险吗
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
你好,老师,2月份还是小规模纳税人,3月份变成了一般纳税人,3月开票总金额45万(其中有35万是1%税额,10万是13%税额)3月只申报10万13%税额这个,请问我怎么更正这个申报表。补申报
老师,请问如果缴纳去年所得税汇算清缴的钱,做什么分录
老师,收到办公室的租金发票,税率为6%,正确吗,出租不动产不是9%吗
老师:单位负责人年工资不超过12万,是不是免报个税汇算清缴?电子税务局总是给他发信息,提醒个税年报
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制造企业申请高企 ,研发费用中的直接人工、直接投入、折旧及摊销、其他,分别占研发费用总额的比例是多少
老师,请问下面这个发票怎么做凭证,我们自己没有开票出去。谢谢!