咨询
Q

老师好,我们公司24年11月收到的专票并已经抵扣,24年12月份开具了红字发票信息确认单,12月份怎么做账?

2025-01-13 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-13 14:12

你好,这个要看你11月是怎么做的分录

头像
快账用户8905 追问 2025-01-13 14:13

11月份做账:借:库存商品 应交税费 贷:应付账款

头像
齐红老师 解答 2025-01-13 14:18

你好,你现在借,应付账款贷,库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个要看你11月是怎么做的分录
2025-01-13
你现在这张发票需要进项转出的。
2024-07-08
你好 做原来负数 分录就可以,报一月税款时表二填写进项转出
2021-04-10
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
这个对应金额有没有错误?
2021-02-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×