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老师好,我们公司24年11月收到的专票并已经抵扣,24年12月份开具了红字发票信息确认单,12月份怎么做账?

2025-01-13 14:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-13 14:12

你好,这个要看你11月是怎么做的分录

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快账用户8905 追问 2025-01-13 14:13

11月份做账:借:库存商品 应交税费 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2025-01-13 14:18

你好,你现在借,应付账款贷,库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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你好,这个要看你11月是怎么做的分录
2025-01-13
你现在这张发票需要进项转出的。
2024-07-08
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
你好!我们开红字发票信息表,让对方开红字发票,然后再开正确的蓝字发票。与对方沟通。
2024-02-21
负数发票 借应付账款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出, 蓝字发票 借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
2023-06-04
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