已经开发票,就要做收入与增值税分录

10月份预付了厂房10-12月份三个月的租金,该做什么分录,需不需要计提本月的租金费用(如果对方开了发票)
我们租别人仓库,付给别人租金,现在12月份付明年一年租金54万,对方要直接在12月份把54万发票开给我们,这样合理吗?还是让对方明年按月份开?
老师,10月份应该收租金21000元,没有收到租金,那我10月份怎么出分录?12月份才收到10月份租金。
老师,我们出租办公楼,一年一付,2025年的12月份收租金,11月份开发票。那我要怎么做账?
老师好 我单位小规模纳税人 12月份收2025年度租金26万元没用开发票 应该怎样做分录
老师.运输公司开票多少金额要加税点,正常不是9个点吗,如果客户开300块钱,要加9个点吧,加七个点我们不是还要贴税点
请问收入板块指的哪些。。。?
老师,大班保教费免收的部分怎么做分录?收到补贴怎么做分录
个税申报表全年累计收入额不包含离职员工当年的累计收入额吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
请问公司每月水电费,物业费,快递费,采购费,收到发票。是不是按买卖合同缴纳印花税?
个税申报表2025年累计收入额55万,与科目余额表应付职工薪酬—工资本能累计发生额56万,相差一万,这1万是有个员工离职了,离职员工2025年个税申报累计额, 做了员工离职后个税申报累计收入就不会累计离职员工的金额了吗?
老师 你好 员工一次性发奖金3万多要交个人所得税吗
请问下财务报表季度报,那个利润表及现金流量表的本期数是一个月的还是一个季度的
老师请问一下,与个体工商户和人个签订的购销合同是不是免印花税,文件依据是什么
已经开发票了22万 借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费 但是,我发现结转期间费用后,本年在贷方发生额了。
我能不能不在12月份一次性确认收入2025年的,应该怎么做
但要确认增值税,不一次性确认收入,会导致增值税申报表与企业所得税申报表收入金额不一致
我就只能这样一次性确认收入了吗?这样做本年利润在贷方我是不是得交企业所得税了呢?
我可以只申报增值税,不做分录吗?
分录在2025年1月收到款再分月确认收入呢?
可以只申报增值税,不做分录
发票已经开了,增值税已经申报,就是我当月不用做借:应收账款贷:其他业务收入 贷:应交税费这笔分录 可以吧? 2025年1月收到租金后,我应该怎么出分录才跟12月开发票对应呢?
25年1月做分录 借:应收账款贷:其他业务收入 贷:应交税费
12月已经开租金发票应收2025年租金 借:应收账款 贷:预收账款 贷:应交税费 老师,这样做对吗
还是1月份再做老师说的分录?
12月若要做分录,借:应收 贷:应交税费即可
25年,不做应交税费
12月份做 借:应收账款22万 贷:应该税费 借贷不相等 如果12月份不做分录,1月再做 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 这样对不对?
12月应收只做税费对应的金额
借:应收账款220000/1.05*0.05=10476.19048 贷:应交税费10476.19 那1月收到22万租金 怎么做账了
能不能1月再做 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费
12月不做,1月再做,可以
借:银行存款
贷:预收账款
贷:应交税费
好的,非常感谢老师耐心回答
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!