已经开发票,就要做收入与增值税分录

老师,10月份应该收租金21000元,没有收到租金,那我10月份怎么出分录?12月份才收到10月份租金。
老师,我们出租办公楼,一年一付,2025年的12月份收租金,11月份开发票。那我要怎么做账?
老师好 我单位小规模纳税人 12月份收2025年度租金26万元没用开发票 应该怎样做分录
老师,我12月份开发票收2025年的租金,12月份对方还未转租金,我12月份应该要做什么分录吗?
老师,今年的租金发票还没有开,要等到12月份才开,今年1月份租金费用(没有发票)还需要做吗
老师 去年给客户开的专票 对方今年不能认证了吗?
老师,营业执照是商贸企业,有机械销售项目,有通用设备制造项目,我可不可以开税收编码大类为通用设备*功能模系统,这功能模系统是由我采购的复合膜,风机,等材料组合的,这么开票有没有风险,合同签功能模系统,后付明细各种材料,可以吗,合同该怎么签,风险小
公司有个人不干了、公司马上也要注销了、这个人个税显示要交、我这边好操作不交吗?让他明年汇算清缴自己交吗
老师,我们工资表做的一个月的,只发放半个月的工资。我账上计提是一个月的,申报是按实际发放申报对吗?
老师,如果上游客户出现红色预警出问题,会影响我们吗,我们是不是也不能开发票了
请问老师,我们公司的预收账款 要是没有开发票,现在需要确认收入,搞得股权转让,税务必须要求我确认一部分收入,我怎么做账啊?
老师,触发红色预警是要税务上门了吗
老师,你好,租房,需要开租房合同,但是,对方公司有诉讼案,能电网公司开票吗?
老师,5月汇算清缴完收到退回的多缴企业所得税,分录怎么记
工商年检里面的资产状况信息,应该根据12月的第四季度的财务报表还是按照汇算清缴时候的年报的财报报啊
已经开发票了22万 借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费 但是,我发现结转期间费用后,本年在贷方发生额了。
我能不能不在12月份一次性确认收入2025年的,应该怎么做
但要确认增值税,不一次性确认收入,会导致增值税申报表与企业所得税申报表收入金额不一致
我就只能这样一次性确认收入了吗?这样做本年利润在贷方我是不是得交企业所得税了呢?
我可以只申报增值税,不做分录吗?
分录在2025年1月收到款再分月确认收入呢?
可以只申报增值税,不做分录
发票已经开了,增值税已经申报,就是我当月不用做借:应收账款贷:其他业务收入 贷:应交税费这笔分录 可以吧? 2025年1月收到租金后,我应该怎么出分录才跟12月开发票对应呢?
25年1月做分录 借:应收账款贷:其他业务收入 贷:应交税费
12月已经开租金发票应收2025年租金 借:应收账款 贷:预收账款 贷:应交税费 老师,这样做对吗
还是1月份再做老师说的分录?
12月若要做分录,借:应收 贷:应交税费即可
25年,不做应交税费
12月份做 借:应收账款22万 贷:应该税费 借贷不相等 如果12月份不做分录,1月再做 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 这样对不对?
12月应收只做税费对应的金额
借:应收账款220000/1.05*0.05=10476.19048 贷:应交税费10476.19 那1月收到22万租金 怎么做账了
能不能1月再做 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费
12月不做,1月再做,可以
借:银行存款
贷:预收账款
贷:应交税费
好的,非常感谢老师耐心回答
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!