你是开票方还是收票方?

我这个是小规模纳税人,上个月开了一张9万元普通发票,请问怎么做分录啊,12月份开的,一个季度没有超过45万
老师您好!我单位是小规模纳税人,第三季度全开普票52万,280元税控服务费怎么做分录
老师好!我公司2016年银行付货款5万元,16年是小规模纳税人,所得税核定征收,2022年为一般纳税人,今年7月份才收到收款单位新开具的专用发票,想问老师这张发票该怎么做账务处理
老师,现在是2023年12月份,我开发票看额度,那么小规模纳税人的500万额度,我应该怎么看月份?
老师好,我单位是小规模纳税人,这个季度共收培训年费96万元(2024.4.1至2025.3.30号)应该怎样做分录,应交多少增值税?
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
老师,我是收租方 客户没要发票 我也没开票 老师 我刚才写错了 是2024年度租金
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税
老师 这个税率是多少 年租金26万 减免是吧
税率按5%,季度没有超过30万,免增值税
老师因为办公楼是我单位花了40万元租来的 支付的租金也没有发票
没有发票怎样入账
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增