你好,那你实际发生的成本是多少?不看支付出去的,根据权责发生制。

园林绿化企业,有个项目只做劳务。2020年申报了农民工工资120万,但是一直没有开发票,也就没有做收入,也没有结转成本。2021年6月开票了19万,我结转了15万成本(2020年申报的工资)。2021年7月开票了9.5万,我结转了7.9万的成本(2020年申报的工资)。2021年8月开票了68万,我结转了59万的成本(其中2020年申报的工资结转了14万,28月当月申报了45万的工资并发放了)。2021年9月开票了19万,我结转了15.8万的成本(其中2020年申报的工资结转了5.8万,9月申报了10万的工资,也发放了)。10月申报并发放了16.7万工资,11月申报并发放了14.4万工资,12月申报了1.76万工资,10.11.12月都没有收入,也没有结转成本。 税务说让我提供90几万的成本明细,我想问老师,以上情况我存在哪些税务风险,我应该怎么给税务解释?
老师,甲方发的农民工的专项户的工资,我作为承包商可以申报个税吗?如果我这个月有100万的收入,那我是否可以申报一部分工资个税,再开一部分劳务费来做成本,因为我自己人工不够,在外找了劳务
老师你好,我现在有几个工人,有些是临时的,也有一些报工资的,我就报工资薪酬。因为他没有开发票,回来给我,有些开劳务发票回来给我的话,那我就要报那个劳务报酬吗?那他的税收是他个人付还是我付呢?是不是备注栏那里有说明 ,那我怎么知道这个劳务报仇的这个费用到底是谁交
老师,我公司是劳务派遣公司,客户打给我公司款,我公司按照客户提供的我工资表发工资(发的公司计入主营业务成本,而且也是以这个金额来申报个税的),但有些没发成功,客户就自己用现金发放,没发成功的这部分就又退回我公司银行账户了,那退回来的这部分我做主营业务成本的负数?但是这部分我已经申报个税了,这样会导致申报的个税和主营业务成本不一致。还是退回来的这部分我冲应收,借应收,贷:银行存款?
老师,你好!我们老板有个朋友,人家把活承包给我们劳务公司了,现在对方给我们转入了一笔钱,给工地的工人发工资,因为对方是个人,所以没有给我们开票,那么人家给我们转入的钱是收入?我们公司给代发工资是作为公司的成本?这个个税是由我们公司进行申报?申报是按照工资薪金申报还是劳务所得申报呢?
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
不算支付出去的、我们实际劳务费成本就就是不含税的115万、还有的46万没收回来就没发工资。
你好,你的收入和成本是一样吗? 没利润
那我收入是115、成本115了
你好,你不可能没有利润吧?
刚才算了一下我们利润是10万
这个怎么少交个税呢
毛利润吗?如果是的话,那你的成本就是105。
我们把所得税交完赚10wan
哦,那就是你的成本费用一共加起来是105。
老师请问一下费用就是填写我之前交的增直税和附加税了
增值税不包含在里面的 费用是期间费用。 你交纳的附加税是税金及附加。
销管财是吗?
是的对的是的对的是的
好的老师
不用客气,工作愉快。