您好,可以的,借:进项税 100借:待认证进项税-100

老师,我12月有一张抵扣发票,当时做账是待抵扣进项,已经入账,但是没有抵扣,这个月1月抵扣了,我要做什么分录结转待抵扣进项吗?
以前的进项税都在待抵扣进项税额这个科目里,现在做账进项税当月直接抵扣勾选认证了,以前的一直到现在没有勾选认证,这个有期限吗
以前的进项税都在待抵扣进项税额这个科目里,现在做账进项税当月直接抵扣勾选认证了,以前的一直到现在没有勾选认证,这个有期限吗
老师12月份做11月份的账目的时候,因为发票已经抵扣勾选完了,不想在去取消勾选抵扣,做账时候就多入账了两张进项税发票,那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么?12月份在从待抵扣转到进项税里,我单位销售金额小增值税也一直没交过,这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么?我就是认证发完了发票,发现了遗漏了两张进项发票,因为不想让应付账款有暂估。
我们8-11月没有开业务收入,当时的进项发票入了待抵扣进项税额,在12月这些发票都勾选了,那这些待抵扣进项税额可以一笔过做分录吗?
我们是。劳务建筑公司,向上游公司租入别人的机械设备,我们承包了修路工程,是乙方,然后把设备租给了甲方。这样我们就有了机械的收入了,我们必须得有机械租赁的成本发票吗?没有可以吗?
老师,电商公司erp里的运费和平台后台导出的运费一般都不正确,一般都用不了是吗?一般都只用erp或者平台后台导出的快递单号和快递公司给的账单里的快递单号核对是否一致,再检查一下运费是否按照约定结算规则算的就行了是吗?
为什么很多企业都是用标准成本法核算,用不了实际成本法,难道是涉及工艺太复杂,实际成本法,导致每个月数据偏差较大,有没有懂行的老师?
咨询服务费的发票,需要营业执照经营范围怎么写
今晚的审计直播课怎么回事?老师不对啊,一直在调试怎么回事?
老师 我们是生产企业退税 有留抵的话无免抵退税进行比较 熟低退谁对吗?那假如说没有留抵的话 有出口免底退税10万税额 还能退税吗
初级里面讲的脸易性金融资产怎么做账报税的时候没用到
老师 新开了一个公司,法人财务负责人都是一个人,为什么在个税APP没有这个企业名称,不能申报自然人扣缴端申报密码
老师,电商的包材怎么处理的?如果公司用的是聚水潭,比如购入后能入系统吗?如果能入系统,出库的时候是怎么出的?能对应店铺吗?
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?我结账过了
分录摘要写什么?
您好,待认证进项税额转入进项税
交印花税需要计提吗?
需要的,借:税金及附加,贷:应交税费-印花税
我们12月的应交增值税89.6元,但报表里显示是这个金额,看不懂,麻烦帮解疑一下哈
您好,应交税金借方与贷方合计相减的差额,是本年累计数据
如果不对需要核对全年数据
我们有一张去年的进项发票被税局要求转出了,请问查这样做会计分录对吗?
转出当有没有业务收入也没有勾选发票抵扣的
这个转出是转到哪一年
税局要求我们在今年申报11月增值税时转出,且也交了这笔增值税
正常情况下,增值税也要结转,借:转出未交增值税,贷:未交增值税,交的时候,借:未交增值税 贷:银行存款
能否写完整的分录?
第一个凭证不需要更改
你写的后面的那个凭证的科目我们平时都没用过,我们平时用的只有那个应交税费-增值税-已交税金,所以不知道怎么转换
要是没用过,就还用已交税金也可以
用已交税金这个科目的话,麻烦帮忙写一下分录看看哈,谢谢
您好,用已交税金科目,和老师做的就是一样的,不需要计提