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Q

我们8-11月没有开业务收入,当时的进项发票入了待抵扣进项税额,在12月这些发票都勾选了,那这些待抵扣进项税额可以一笔过做分录吗?

2025-01-14 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-14 09:45

您好,可以的,借:进项税 100借:待认证进项税-100

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快账用户4968 追问 2025-01-14 10:39

分录摘要写什么?

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齐红老师 解答 2025-01-14 10:47

您好,待认证进项税额转入进项税

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快账用户4968 追问 2025-01-14 13:54

交印花税需要计提吗?

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齐红老师 解答 2025-01-14 13:58

需要的,借:税金及附加,贷:应交税费-印花税

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快账用户4968 追问 2025-01-14 15:44

我们12月的应交增值税89.6元,但报表里显示是这个金额,看不懂,麻烦帮解疑一下哈

我们12月的应交增值税89.6元,但报表里显示是这个金额,看不懂,麻烦帮解疑一下哈
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齐红老师 解答 2025-01-14 16:05

您好,应交税金借方与贷方合计相减的差额,是本年累计数据

您好,应交税金借方与贷方合计相减的差额,是本年累计数据
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齐红老师 解答 2025-01-14 16:06

如果不对需要核对全年数据

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快账用户4968 追问 2025-01-14 16:35

我们有一张去年的进项发票被税局要求转出了,请问查这样做会计分录对吗?

我们有一张去年的进项发票被税局要求转出了,请问查这样做会计分录对吗?
我们有一张去年的进项发票被税局要求转出了,请问查这样做会计分录对吗?
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快账用户4968 追问 2025-01-14 16:36

转出当有没有业务收入也没有勾选发票抵扣的

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齐红老师 解答 2025-01-14 16:46

这个转出是转到哪一年

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快账用户4968 追问 2025-01-14 16:48

税局要求我们在今年申报11月增值税时转出,且也交了这笔增值税

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齐红老师 解答 2025-01-14 16:52

正常情况下,增值税也要结转,借:转出未交增值税,贷:未交增值税,交的时候,借:未交增值税 贷:银行存款

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快账用户4968 追问 2025-01-14 16:54

能否写完整的分录?

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齐红老师 解答 2025-01-14 17:04

第一个凭证不需要更改

第一个凭证不需要更改
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快账用户4968 追问 2025-01-14 17:10

你写的后面的那个凭证的科目我们平时都没用过,我们平时用的只有那个应交税费-增值税-已交税金,所以不知道怎么转换

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齐红老师 解答 2025-01-14 17:12

要是没用过,就还用已交税金也可以

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快账用户4968 追问 2025-01-14 17:16

用已交税金这个科目的话,麻烦帮忙写一下分录看看哈,谢谢

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齐红老师 解答 2025-01-14 17:56

您好,用已交税金科目,和老师做的就是一样的,不需要计提

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您好,可以的,借:进项税 100借:待认证进项税-100
2025-01-14
那个不需要在申报表体现的
2024-10-24
你好,如果本月不打算认证的话,先计入待抵扣进项税。认证的时候,借应交税费-应交增值税-进项税,贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税。
2025-04-02
您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
借:应交税费-增值税-进项 贷:待抵扣进项
2023-02-10
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