你好,这个是什么业务的发票?

老师您好,我想咨询一下,我们收到客户一张发票,账务上已经做了进项税抵扣,但是刚刚勾选的时候发现对方开票时税号错了,现在补开也是8月的了,那我们现在除了账上把这笔进项扣除以外,还有什么办法吗?
老师,您好!12月份收到6月9月的发票,并且没有付款,有些付了一部分款,以前会计已经把这些发票的进项认证抵扣了,我现在收到这个发票要怎么处理呢?如果上账,账务处理怎么做?
老师。您好。 20年时,我们是小规模。23年1月转一般人了。 然后我在23年1月时,把小规模期间收到的专票全部做不抵扣勾选了。 现在一个供应商要付款,且发票是20年开的。我没有这张发票。现在供应商想用发票的复印件给我。可以吗。 还是让他红冲,重开呢
老师,请教您一个问题,就是我现在收到一张20万的专票,但是我12月增值税都算好了,我不打算放在12月抵扣了,放到25年一月抵扣,我想问下,这种发票我24年需要做账务处理吗?
老师您好,我在今天收到一张24年的发票,24年我已经全部结账了。这个专票我可以继续勾选抵扣的吧?账务处理上有什么要注意吗?报税上呢?谢谢老师
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
采购的。也有普通办公的
你好,你按照发票上面的业务来做凭证。
可以正常勾选抵扣进项吧??税务有什么要调整吗?
你好,是的,这个进项的话正常做就行。
所得税汇算清缴的时候有没有要调整的呢?
你好,这个要看情况,比如职工福利呀或者交际费呀,这些就需要调。
不涉及这些特殊科目。就是正常的采购成本和办公费用。
你好,那就不用调了。