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24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办

2025-10-23 23:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 23:21

您好,对方发票已抵扣,你不能直接冲红重开,正确做法是让客户在他们的税务系统里为这26万(116万-90万=26万)的折扣金额申请一张《红字发票信息表》并把编号给你,你用这个编号开一张26万的红字发票(金额为-26万)来冲销差额,这样你原来的116万收入就变成了90万,之后按90万收款即可,对应的账务处理为:借方记应收账款减少26万,贷方记主营业务收入减少约23.01万(260000÷1.13≈230088.5)和应交税费减少约2.99万(260000-230088.5=29911.5),借贷金额相等

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齐红老师 解答 2025-10-23 23:23

 您好,上面有个表述是新的了,我更正下,你现在需要让客户在他们的税务系统里为26万(116万-90万=26万)的折扣金额申请一张《红字发票信息确认单》并把编号给你,你用这个编号开一张金额为-260000元的红字发票,这样总应收就变成90万了,对应的记账分录是:借 应收账款 -260000元,贷 主营业务收入 -230088.50元 和 贷 应交税费 -29911.50元,这样借贷都是-260000元,金额相等,然后你正常收90万货款就行了。

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快账用户9388 追问 2025-10-23 23:25

对方开红字发票信息表还需要不需要用原来我们给她们开的那张发票号码

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齐红老师 解答 2025-10-23 23:28

 您好,需要,对方申请红字信息表时必须准确填写你们之前开给他们的那张116万发票的代码和号码,系统要靠这个来找到那张已被抵扣的原始发票。

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快账用户9388 追问 2025-10-23 23:29

好的,明白了,老师

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齐红老师 解答 2025-10-23 23:29

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~

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快账用户9388 追问 2025-10-23 23:30

我这边开完负数发票,对方那边会显示么,该怎么操作

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您好,对方发票已抵扣,你不能直接冲红重开,正确做法是让客户在他们的税务系统里为这26万(116万-90万=26万)的折扣金额申请一张《红字发票信息表》并把编号给你,你用这个编号开一张26万的红字发票(金额为-26万)来冲销差额,这样你原来的116万收入就变成了90万,之后按90万收款即可,对应的账务处理为:借方记应收账款减少26万,贷方记主营业务收入减少约23.01万(260000÷1.13≈230088.5)和应交税费减少约2.99万(260000-230088.5=29911.5),借贷金额相等
2025-10-23
您好!你开红字发票是可以的
2022-05-26
同学你好 这个直接做分录结转就行了
2021-10-26
同学你好 红字信息表是购买方开,之后发给销售方开红字发票
2021-01-28
你好,现在直接开就可以的,是货物的吗?你看一下哪些货物没有开给他开相当于是今年的收入。
2024-08-28
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