你好 一步步解答哈 你的进项不抵扣可以计入应交税费-应交增值税待认证进项税额

请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
资料:某工业企业2020年3月发生以下经济业务 1.3月1日,从本地购入原材料一批,价款30000元,增值税13%,材料已验收入库,增值税专用发票及账单等结算凭证已收到,货款已通过银行支付。 2.3月5日,从外地采购原材料一批,价款10000元,增值税13%,增值税专用发票及账单等结算凭证已到,货款已用存款支付,但材料尚未到达。 3.3月8日,上述材料到达并验收入库。 4.3月12日,企业的生产车间领用原材料50000元,其中生产A产品用料30000元,生产B产品用料20000元。 5.3月20日,A产品完工并验收入库,实际成本42000元。 6.3月25日,A产品全部出售,增值税专用发票上注明的价款是70000元,增值税为9100元,款项暂未收到。
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成本。之前暂估分录是借:周转材料227000,贷:应付账款-暂估入库227000,领用是,借:机物料消耗,贷:周转材料,通过生产成本辅助生产成本,转到主营业务成本里。现在收到发票后红冲暂估入库后,借:周转材料200884.95,进项税额26115.05,贷银行存款227000
银行存款300 000原材料20 000周定资产800 000 库存商品30 000生产成本10 000合集1160000 短期借款200000应付账款100000实收资本300000资本公积500000盈余公积60000合集1160000 该企业2018年1月份发生了以下经济业务: ①用银行存款购买材料 50000元,材料已验收人库。 ②从银行借人短期借款 80000 元,直接偿还应付账款 ③用银行存款偿还短期借款 100 000 元。 ④收到投资者追加投资500000 元,存人银行。 ⑤本期生产产品领用原材料 100 000 元。 ⑥经批准,将资本公积 300 000 元转为实收资本。 ⑦用银行存款 200 000 元购买不需安装的设备一台。 ⑧购买原材料一批 50 000 元,款项未付。 写出分录并计算期末余额以及本期发生额
某企业2022年12月发生以下经济业务1.从银行借入六个月期限的借款5万元已入存款户2.购入材料7800元,材料已验收入库,贷款未支付。3.生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元。4.以银行存款归还,欠a公司贷款12000。5.月末结转完工入库产品成本5万元。6.销售产品取得销售收入两万元收入银行7.收到b公司前欠货款8000元存入银行。8.用银行存款支付广告费2500。9.月末结转已售产品的生产成本3万元。10.开出转账支票,由银行代发工资11万元。根据以上资料,运用借贷记账法编制相关会计分录
老师,公司做外贸出口行业,开具一张企业管理服务费发票怎么入账
老师,公司做外贸出口业务,收到国际物流公司开具*物流辅助服务*代理费怎么入账
我们收到劳务费普通发票,是建筑劳务分包,公司没有劳务资质这样的发票可以吗?
公司的税负率怎么算的?
一照一码 长期经营 生产经营限止是怎么填,选不了9999-12-31
老师,如果工作了8年且社保交了8年,期间生了两个娃有休产假并且都是在职的状态,那么正常的话生育医疗是交了多少个月呢
老师麻烦给我发一个EXCEL表格教程链接
制药厂商将西药卖给商贸企业,开具3的普票。然后商贸公司将药品卖给医药企业(一般纳税人),开具3的专票。医药企业能否抵扣税款?
单位用对公账户付款给保险公司23000,开发票开回来21000,保险业务员说的是保单算错金额了,而且已经结账了,多余的2000以现金形式返给老板,可以吗?该如何处理?
12月份的社保暂停在12月25号之前暂停掉就可以了对吧
购买原材料未收到发票可以暂估入库 借:原材料-暂估 贷:预付账款 购买时支付借:预付账款 贷:银行存款
生产成本不能直接转到本年利润
领用的分录是对的