这个不能够作废了,你要做的话只能开红色,但要先交税。

老师,请问我4月份开了100万元的发票,增值税已经交了,对方单位款没到,现在要我把这张发票作废,发票能作废吗?如果作废增值税我已经交了,这个税款能退吗
老师就是我在开发票的时候呢,然后购买方的那个电话吗?忘记写了,这个应该不影响作为税收凭证的吧。因为他开的是普票嘛,然后那个现在一般纳税人的增值税普票,然后现在对方要求我作废,可是这个不能作为作废的条件呀,是不是。这个还可以用作那个原始凭证吗?嗯,麻烦您告诉我一下。
我们公司是一般纳税人,11月份开了50000元的增值税普通发票,税率6%,忘记作废了,这个月要交多少税
老师一月份有一张普票忘记作废了,现在作废还来得及吗?,还需要缴纳增值税吗?
个体工商户上季度开普票,有忘记作废的,导致会多交增值税,附加税,个所税也会多交,请问多交的可以退税吗?
因为有一部分收入没有入账,还有就是缴纳增值税的金额比较高老板开票进来,导致利润一直是负数。而且业务越多利润利润负的越多。报所得税风险提示,收入成本比上期高50%。我想把有一些收入做进来,但是第一个转老板私户金额只能用对账单来调整,没有证据。第二个做了收入交更多的税。这个怎么处理好,每次报税心惊胆战。提示中风险,怕被核查。一般核查有没有什么境界点
公司签的金蝶软件的服务年费,应该算在印花税的哪里
待认证进项税额账面比实际多了5300,这个怎样做会计处理
老师您好,我们是小规模公司,代账公司的增值税申报表职工薪酬那一栏写的是0,但是我们实际发放工资了,这样没问题吧?
麻烦问一下老师,顾客从抖音平台下单到店里消费,平台就返劵给店里,返的劵店里可以从平台进货用,这个返的劵怎么做财务处理?可以直接做到收入里吗?
固定资产4月入账,折旧5.6月,6月对方开冲红发票退货,这种我在6月做固定资产清理时怎么做分录(135000、 15530.97、119469.03)
现在开建筑发票。备注栏还需要备注项目名称和项目地址么
老师您好,请问给员工报个税申报,到今天工资没发,是按照多少金额报呢?
老师,您好!请问一下完税凭证已开具了,要在哪里下载呀?
公司签的保函服务合同,应该报印花税的时候属于哪一类啊
那缴税后再冲红,税费可以申请退吗
你好,是的,是可以退税的