
公司之前购买的一件固定资产在折旧了几个月后退还给了销售方,现在这个固定资产怎么做账务处理?款未付,发票已开
老师您好:固定资产记重了怎么处理啊? 20年计入了固定资产并计提了折旧,21年5月发现发票与实际不符,然后我在5月按照发票计了固定资产,次月开始折旧,我现在在做21年的汇算清缴,针对这笔固定资产需要做纳税调整吗?
固定资产,比如4月就买来使用,6月才开发票,账是要入7月份录固定资产卡片,这个资产录入使用日期要怎么录,怎么做账比较方便
固定资产计提折旧,老师我们是4月买入机器设备了,4月付款的时候我做的是借:应付账款,贷:银行存款。然后4月收到了发票,我没冲应付账款,我在6月冲了做的是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。那我就是6月才入账的?7月开始计提折旧吗?
老师 请问 我有固定资产出售,5月入固62831.86元,6月已折旧1期 在7月份的时候需要销售出去,但对方要求是按3 3 4的比例开票给他 就是7月份开票26042.1 8月份开票26042.1 9月开票34722.8元, 这样开票给对方。请问我7月份做固定资产清理该怎样清理啊?好像不能清理0.3套固定资产啊
固定资产4月入账,折旧5.6月,6月对方开冲红发票退货,这种我在6月做固定资产清理时怎么做分录(135000、 15530.97、119469.03)
现在开建筑发票。备注栏还需要备注项目名称和项目地址么
老师您好,请问给员工报个税申报,到今天工资没发,是按照多少金额报呢?
老师,您好!请问一下完税凭证已开具了,要在哪里下载呀?
公司签的保函服务合同,应该报印花税的时候属于哪一类啊
老师,我公司开的销售发票,对方客户如果抵扣认证了,我们还能冲红么?
老师:分公司按公司销售薪资标准,给管理层计算并计提半年度销售奖金,税法上有没有金额的限制?
现在说有差额,公司给杨继毛开的是过户票要寄主营业务收入吗
我们单位为提供矿山开采服务的单位(甲),现在需要采购运输服务(运输提供方乙方),但涉及到运输车辆充电的问题,目前充电桩所有权人(丙)要求必须由甲方预充电费并对甲开票,而这部分是充电的电费应该是乙方自行承担的,这种业务怎么处理最为合适呢?
老师 ,过年采买的东西,现在让我们给开发票,金额6万多,我需要让对方提供什么才能给开?