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老师麻烦问一下以前发票已经入账开红字发票了,怎么进项转出,凭证怎么做。

2025-01-14 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-14 16:15

你好 借:原材料(红字) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)红字 应付账款(红字)

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快账用户4312 追问 2025-01-14 16:23

您好!老师我做借:工程施工-材料(红字负数) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)红字 应付账款(红字) 老师我觉得是 借: 应交税费-应交增值税-进项税额转出(红字负数)这样才对

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齐红老师 解答 2025-01-14 17:19

借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字 或者贷方转出就不用再红字科目也可以,贷方进项转出就是不能抵扣的进项。 借:工程施工-材料(红字负数) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 应付账款(红字)

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你好,这个要看你之前的蓝字发票是怎么做的?
2025-01-14
你好 借:原材料(红字) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)红字 应付账款(红字)
2025-01-14
您好,原分录复制,金额改负,也就是原分录红冲了
2025-04-17
没什么后果的呀,很正常的
2022-10-12
。你好,转到原来借方的成本费用。
2022-12-08
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