同学你好 是什么企业会计准则

你好老师,上个月我们对方给我们开具了2张发票,我们公司已经勾选了,对方公司这两张发票当月已经作废了并当月开具了新的发票出来。作废的那两张发票我是不是要做进项税转出呢?账上我不需要做任何账,只是报税的时候做进项税转出就行
老师,请问一下:我们收到2张相同的专票,勾选了其中一张叶做了抵扣,另外一张对方红冲了。现在税务要求我们要把那种红冲的发票进项税转出(那张发票我们没有勾选抵扣),对吗?
老师好!我想咨询一下以前一个企业停业了,税务局通知我们把前两年中有一张开的票进项转出。我们是A类纳税人应该是暂不转出,但税务局叫我们暂转出,并且在中报系统上已有数据,我想问一下这个月我们没有收入可以勾选进项吗?如果勾选进项可以抵这部分转出项可以吗?有风险吗?
有几张发票税务局让我先做进项税额转出,然后我们在红冲要求销售方给我们开红字发票,我们先进项税转出了,后面再收到红字发票对增值税申报表有影响吗?
我们2023年的有一张进项发票税局要求转出,这样做分录对吗?我们在转出当月无业务收入,也无勾选进项发票的
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
小微企业
是什么企业会计准则呢 我问准则哦
小企业会计准则
同学你好 借利润分配未分配利润 贷进项转出 这样哦