您好,没有带出来,就手动填进去就可以了
上个月异地按次预交了增值税3000元,附加税360元,本月申报的时候,增值税及附加税附表4上,没有自动带出数据,手动填写的数据的话,预缴这块是写本期发生增值税,还是增值税和附加税的合计数据?
去年的跨省异地预缴,今年5月去办理了退税(增值税和附加税),5月增值税申报表会不会带出来负数?申报表的预缴数是不是要减少?
1、异地项目,税款预缴后,才可以注册地申报增值税及税费吗? 2、税款预缴后,一般多久注册地会有预缴的数据? 3、注册地申报增值税及附加税时,有一个提示不通过,主表第28栏“分次预缴税款”填报异常。
个人预缴异地企业增值税及附加税申报表有误,税款已扣,怎么把原来的预缴表作废以及退税。
老师,小规模建筑工程公司申报增值税时,有异地预缴增值税,这个预缴增值税额是系统自动带出来,还是在附表哪里填写数据?
生育津贴怎么领取,社保在怀孕生产期间不能断交吗
个体户需要怎么做才可以开票
公司购买的财税课会员费,计入什么科目?
老师,我去年八万费用做到今年,去年12月份的报销单报销流程走了好久,一直拖到今年2月才报销完,再加上去年的管理费用也大,所以我就都做到今年来了,可以吗
对方两个公司在一个集团下面,一个开票一个收款可以吗?需要补什么资料
老师,请问下,别人公司给我们了一张电子商业承兑汇票然后,我们找了一家贴现的,公账上给我们打了十万,贴现利息,我们私下,给的,现在怎么做账,这张票,假设是a公司给我们的?我们的老会计说的,a公司给我们只是往来款,这个意思?现在怎么做平?这不是找银行贴现的,如果是找银行贴现的,那个贴现的利息可以做财务费用,然后说这是私下找的,让我不要体现这个给我们打钱的贴现的这个公司,现在怎么做
一般纳税人注销不过,没显示原因,窗口说他们看到跨月了需要补报7月个税。只能看到这个。我重新登录税务局,预检也是显示这个需要报才可以提交注销,问,正常来说他们看不到其他原因了,是表示问题就只有刚说得那个吗。如果还有其他原因,例如成本票不够啥的,都能一并知道吧?
老师我去年有一笔固资产,3000元,在24年6月已入账,但是当时没有入固定资产卡片,也没有进行计提,我现在应该怎么做。
之前会计的账务处理:固定资产入账是,借固资22825.66,进项税额2967.34,贷:银存。 固定资产折旧金额:25793,含税金额(包含上面那个进项税额2967.34),按他的做法,这里折旧金额应该是22825.66才对。 现在重新做账,纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。 这样账务处理发现固定资产折旧净值里多了2967.34(之前会计进项税额虽然抵扣了没有入账固资,我现做进项税额转出,固资入账金额增加2967.34 ,但原会计做固定资产折旧时,错误的包含了税额2967.34),现在要怎么调账。
老师你好我想咨询一下,我们家发票额度不够了,但是,货已经卖了,钱也收到了,应该怎么做账,下个月开发票了又怎么做呢
手动填进去系统会发出异常警报吗?手动填写还需要上传资料吗?
不用,如果你前面交了,直接填就可以了
谢谢,我公司有贷款每个月扣款我不知道扣的的利息还是本金,请教一下怎么确认啊
你看借款合同,每个月的本金是多少,用付的减本金就是利息了
谢谢老师
不客气,很高兴帮你
老师请教一下:公司买的空调1400怎么入账
办公室通讯器材加通讯服务费7100怎么入账
计入管理费用-办公费,这些都可以入这个
谢谢老师
空调1700,办公室通讯器材加通讯服务费7100都入管理费用,管理费用对金额没有要求对吧
是的,这个对金额没要求的