借应交税费、应交增值税进项、企 借管理费用负数。
老师,您好,我想问一下我的通行费发票有一部分业务人员没有拿过来,如果这部分发票我不做账,我在勾选平台直接做认证不抵扣是不是就可以了,其他的也不用管了
老师您 好,想请教一下,收到员工报销的通行费,是属于增值税电子普通发票,这种发票做账时,是可以抵扣进项税的是吗,要是可以抵扣进项的话,怎么认证这张发票呀,我进发票勾选平台里面,查到不到这张发票的
老师好!请问我公司5月份有一张进项税为1万多的专票已抵扣,现接到税务局通知开票方为问题企业,进项税要转出,专管员说有可能后期开票方补了税款后我们可以抵扣,那我们现在怎么做账?谢谢!
老师好,我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票,2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了,进项税额没有抵扣,现在我要申报2024.01的增值税,需要用这张发票的进项税额进行抵扣,我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗?那2024.01这部分怎么做分录呢
老师ETC费用,普通发票纸质的,需要在电子税务局认证之后才能抵扣吗,不认证可以抵扣吗,我看抵扣系统那里有这几张普通发票的 现在情况是上月没有认证直接抵扣了行吗,税额一共十元
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师那就是把管理费用进项这部分冲会就行么
是的对的是的对的。
谢谢老师,老师正常认证抵扣就在次月初就可以么
知道可以可以可以。
是的,可以可以可以的。
烤漆还有一个问题就是泵车租赁的加油费我是计入主营业务成本还是管理费用么
老师还有一个问题就是泵车租赁的加油费我是计入主营业务成本还是管理费用呢
你好,在主营业务成本里面的。
谢谢老师明白了
不用客气,工作愉快。