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老师,想咨询个问题,公立幼儿园收到学生的保育费怎么编会计分录,第二用保育费支付工资后还剩结余怎么编会计分录。第三余额怎公结转编分录

2025-01-15 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-15 10:55

借银行存款贷预收账款 人家使用之后,借预收账款贷事业收入 支付工资借,业务活动成本贷,应付工资 借,应付工资贷,银行存款

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齐红老师 解答 2025-01-15 10:58

借本期盈余贷业务活动成本 借事业收入贷本期盈余

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2025-01-15
学员你好,收到计入其他应付款,发放时逐步冲减
2022-05-30
1.签订合同后支付第一笔货款10万元 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 1.设备验收时支付剩余货款 借:固定资产 600000 贷:预付账款 500000 贷:银行存款 100000 1.该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款 借:银行存款 70000 贷:预付账款 70000 1.该单位每月对该设备计提折旧5000元 借:业务活动费用 5000 贷:固定资产累计折旧 5000 1.达到保质期后支付了3万元质量保证金 借:其他应付款 30000 贷:银行存款 30000
2024-01-03
同学您好, 1、财务会计分录, 借:业务活动费用   5000   贷:零余额账户用款额度   5000 预算会计分录, 借:事业支出   5000   贷:资金结存—零余额账户用款额度   5000 2、财务会计分录, 借:在建工程  40000        固定资产累计折旧   10000   贷:固定资产   50000 借:在建工程  20000   贷:银行存款  20000 预算会计分录, 借:事业支出  20000   贷:资金结存—货币资金  20000 3、财务会计分录, 借:业务活动费用  4000   贷:财政拨款收入  4000 预算会计分录, 借:事业支出  4000   贷:财政拨款预算收入  4000
2023-09-07
你好需要计算做好了发给你
2021-04-20
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