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请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,是吗?

2025-01-15 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-15 14:40

你好嗯,嗯。是的,就是这样子做。

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你好嗯,嗯。是的,就是这样子做。
2025-01-15
销售货物,结转成本的分录是 借 主营业务成本 贷 库存商品
2024-07-26
同学你好 对的 直接冲就可以
2023-01-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-27
首先,明确当时的对冲处理: 当时子公司股权转让,系统账对冲结清,说明在那个时点,对相关的应收账款和应付账款进行了处理,认为该业务已经完结。 现在收到货款的账务处理: 由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零,现在收到货款,可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。 可以做以下账务处理: 借:银行存款(收到的货款金额) 贷:营业外收入(或其他合适的科目,视具体情况而定,因为这属于意外的收入,不属于正常经营活动产生的收入,也可以考虑使用以前年度损益调整科目,如果涉及调整以前年度的财务报表)。
2024-11-05
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职称:注册会计师,税务师

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